您好,這個(gè)的話,是不需要上傳附列資料了,不用
老師我是小規(guī)模公司、增值稅申報(bào)這里、不知道數(shù)據(jù)是填在“貨物及勞務(wù)、還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”這里。麻煩老師指導(dǎo)一下怎么區(qū)分
老師好,我們是做服務(wù)的6%的一般納稅人企業(yè),增值稅報(bào)表的附列資料三里面的右半邊“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”是要寫什么啊?
老師,我是小規(guī)模納稅人,12月份開(kāi)了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票,那我報(bào)增值稅的時(shí)候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎?如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢?
老師,增值稅附表三的第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)(免稅銷售額)是什么意思,為什么我們13%的稅率沒(méi)有填寫,而3%、6%\\9%的填寫了
您好,老師,我們是傳媒公司,是小規(guī)模的。申報(bào)增值稅,里面的(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))(二)附加稅費(fèi)情況表(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)都要填嗎?
老師,租賃出去挖機(jī),跟連人帶車出租,稅率分別是多少,?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,單位的3層建筑,分層出租,產(chǎn)權(quán)證建筑面積是183平方米,占地面積123平方米,按12元交土地稅,請(qǐng)問(wèn):我單位按123平方米交土地稅嗎?還是按123??3等于369平交土地稅?
老師,我們租廠房,一年100萬(wàn)。去年六月到今年六月,去年的發(fā)票還是今年開(kāi)的。今年的發(fā)票還沒(méi)有開(kāi),我要提前入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是中醫(yī)館,收到客戶的膏方款是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要退一些客戶的膏方款,是不是直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款
老師,對(duì)方用個(gè)人名義開(kāi)五金發(fā)票給我們可以嗎?我們也是用公戶轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人?
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)票增加額度,要客戶合同,那現(xiàn)在電子稅務(wù)局增加的合同還要對(duì)方財(cái)務(wù)確認(rèn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果已實(shí)繳十萬(wàn)塊,稅務(wù)轉(zhuǎn)股需要注意什么,具體怎么操作
跨年的發(fā)票能紅沖,重開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下同一個(gè)老板名下幾家公司 生產(chǎn)出的東西是拿到自己另一家公司銷售 沒(méi)有銷售的公司進(jìn)項(xiàng)稅多了可以開(kāi)到另外老板名下公司嗎
老師,我在填期初,為啥這些我用紅色圈起來(lái)的部分不能錄入數(shù)據(jù)?
什么情況呀要上傳附表一啦
我這種情況主表是填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄嗎?
對(duì),填寫主表服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)那個(gè),附列資料的話,是屬于有扣除的時(shí)候?qū)懙?
老師附表一可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎,什么情況下需要填寫,可以列舉列子嗎?
就是你3%的扣除,還有差額扣稅的情況下,就是扣除了購(gòu)買價(jià)款的情況下
就是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以填寫在哪里嗎?
是的,理解是沒(méi)錯(cuò)的