你好這個你要轉(zhuǎn)入到庫存商品里面
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計折舊,清理:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項明細(xì)
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計折舊,清理:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項明細(xì)
老師好!2020年錯記了一筆分錄,借生產(chǎn)成本100萬,貸應(yīng)付工資100萬,(以前會計多計的)請問要如何處理
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
老師好,咨詢一下,我現(xiàn)在接手的這家發(fā)現(xiàn)上上任在2022年的時候暫估了一千多萬的成本,我前任也沒管他,這個我后續(xù)需要處理嗎?如果需要處理,要怎么處理好些?另外我前任說她都沒有所得稅匯算清繳,那我后續(xù)需要做嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
但是我看庫存商品里的半成品都被領(lǐng)用了庫存都為0,
你好你這個基本生產(chǎn)成本你要轉(zhuǎn)入到庫存商品,不然他這個余額一直在 你庫存商品里面的是庫存商品里面的這個科目不一樣啊。
以前她是這樣的
對呀,他還有100多萬的金額沒有入庫。其實他這個就相當(dāng)于是公司的存貨。
那轉(zhuǎn)入庫存商品,那這樣庫存不是一直有,到時再做費用出去是嗎?如果沒有給她轉(zhuǎn)入,會影響我今年的利潤或影響什么因素呢
但實際沒,之前我有問她,她說到時做沖減,問沖減啥又不說
你好,這個是他之前的,沒有做準(zhǔn)確 之前成本做少了,利潤做高了。
她去年本年利潤200多萬,但實際應(yīng)該沒那么多吧,這部分余額這么多
你好,是的,他之前做錯了。做多了。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。