能讓對方給你發(fā)營業(yè)執(zhí)照照片吧,你根據(jù)這個(gè)核對一下,或者是你發(fā)給對方讓對方再核對一下,如果確認(rèn)的話,你看一下能確定提交吧
你我于星期四的時(shí)候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細(xì)核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當(dāng)中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師好,我是北京的公司,給上海購買方在稅務(wù)局代開了一張專票,后來由于金額問題準(zhǔn)備將專票充紅,但對方已經(jīng)將票驗(yàn)證了?,F(xiàn)在稅務(wù)要求我這得找上海購買方開具紅色信息表,但由于我的票是稅務(wù)局代開的,上海那邊紅色信息表必須填寫我這代開稅務(wù)機(jī)關(guān)的名稱和稅號,但是填代開機(jī)關(guān)的信息怎么也驗(yàn)證不過去,一直提示銷方納稅人信息不存在,這是什么問題?
老師好,我收到普票,內(nèi)容是公司裝修費(fèi),是個(gè)人叫人代開發(fā)票給我們的,我收到發(fā)票后我們購買方開票信息只有我們公司名稱和納稅識別號,注冊地電話址賬號開戶行都沒有寫是空白的,金額有點(diǎn)大對方不愿意作廢重開了,我咋處理這個(gè)呢
老師你好,上個(gè)季度開的發(fā)票對方的納稅人識別號開錯(cuò)了,這個(gè)季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,填寫正確的稅號,顯示藍(lán)字發(fā)票稅號和銷方稅號不匹配,填之前錯(cuò)誤的稅號,又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
購買方電子發(fā)票納稅人識別號和我放提供給的開票信息不一致,但是開出來的普票在國家稅務(wù)總局網(wǎng)站可以查到。發(fā)票不一致不應(yīng)該是錯(cuò)誤的發(fā)票么?為什么可以查到發(fā)票。
福建省個(gè)體戶水利建設(shè)基金4一6月怎么填,必須大于0
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報(bào)是不是跟國內(nèi)申報(bào)的一樣嗎,再次跟您確認(rèn)下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報(bào)是關(guān)單金額(價(jià)稅合計(jì))+購進(jìn)庫存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報(bào)印花稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人開專票要交增值稅,那附加稅也要交,附加稅還需要計(jì)提嗎?
房租一般是直接做損益費(fèi)用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報(bào)
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤,本年累計(jì)是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師 答案應(yīng)該是B對嗎
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6586.35元??!因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入 元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結(jié)賬后,每個(gè)月的科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入都對。就是資產(chǎn)負(fù)債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-其他對嗎還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)