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老師您好,收到一張專票已認證,金額126468 稅額14549.42 請問怎么做賬呢?銀行存款付款

2025-07-11 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 15:58

你好你是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票購買材料嗎?還是什么?

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快賬用戶5041 追問 2025-07-11 16:02

我們是裝修公司,開的材料發(fā)票126468,我們收到22萬的款項,交9個點的增值稅是做到銷項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:02

你好,是的,你們這個收入是做銷項。

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快賬用戶5041 追問 2025-07-11 16:05

老師,那我剛才問的那個付出的材料發(fā)票怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:06

你好,你可以計入工程施工-合同成本-材料費。

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快賬用戶5041 追問 2025-07-11 16:09

那個稅不是抵扣了嗎?不用做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:10

你好,你是專用發(fā)票的話, 借工程施工-合同成本-材料費。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)付賬款。

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你好,這個應(yīng)該按照發(fā)票的內(nèi)容來入賬。
2025-03-13
你好 收到商品了嗎? ??
2022-11-03
您好 可以按照發(fā)票金額入賬 認證抵扣 然后少支付的1塊錢計入營業(yè)外收入就好了
2020-10-18
您好,是不是現(xiàn)在發(fā)票紅沖了啊
2023-05-09
您好,同學,就是把之前的賬務(wù)處理都做負數(shù)的呢
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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