新增稅源采集在這里面增加就行。
老師您好,我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)制作加工,偶爾也有附帶安裝業(yè)務(wù) 我們有個(gè)合同是在外地請(qǐng)的工人(安裝業(yè)務(wù)不多,臨時(shí)請(qǐng)的) 我們甲方直接把工資付給工人了,從合同款里面扣,我們?cè)趺醋鲑~呢,可以直接以委托書和工人名單入賬嗎 如果必須要代扣個(gè)稅,工人又不愿意承擔(dān)個(gè)稅,公司承擔(dān)的話,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照增加了貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 報(bào)關(guān)等項(xiàng)目 工商局執(zhí)照已經(jīng)拿到 公司有國際貨運(yùn)代理服務(wù)業(yè)務(wù)開票的話 需要在電子稅務(wù)局核定稅種等稅種審核完在開票嗎?還是直接開票就可以 怎么操作呢流程
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費(fèi),開票稅金(我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請(qǐng)問我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?
2018年3月開了西安客戶的工程發(fā)票400萬,沒有外經(jīng)證,直接在深圳繳稅了?,F(xiàn)在工程所在地追繳稅款,那深圳交的稅可以退嗎?還是直接把當(dāng)時(shí)深圳進(jìn)項(xiàng)抵扣之后交的四萬多的增值稅和一萬多的所得稅直接轉(zhuǎn)到西安就可以了?如果不處理會(huì)怎樣?目前客戶當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求客戶找供應(yīng)商提供當(dāng)?shù)氐耐甓愖C明,客戶就找到我了,西安稅局目前還沒有直接和我公司聯(lián)系。我可以直接把公司注銷嗎?
老師你好,工廠有部分廠房出租,收到租戶給的租金,合同上約定了,需要開發(fā)票需要給稅點(diǎn)給我們,人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒開發(fā)票,沒做租賃收入處理,報(bào)稅不也就沒計(jì)收入了嗎。那如何處理的更合理呢,是要開發(fā)票嗎,那就是多一個(gè)增值稅對(duì)吧,還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開票,報(bào)稅時(shí),在未開具發(fā)票那一欄填個(gè)租金收入的金額就可以?不然只有支出,沒有收入,是不是不合理?但交稅又增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)
公司簽的代運(yùn)營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
老師 我報(bào)季報(bào)所得稅 本年累計(jì)金額讓填寫利潤總額。我利潤表里利潤總額是-29萬 凈利潤是-29.5萬 我填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于每個(gè)月各項(xiàng)目確認(rèn)收入和成本,收入的確認(rèn),我是按每個(gè)月實(shí)際開票金額,工程施工科目的成本結(jié)轉(zhuǎn)適當(dāng)匹配本月開票收入,項(xiàng)目成本如果大于收入可以嗎?會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
什么情況下,物業(yè)公司收的水電費(fèi)做代收代付
房產(chǎn)稅是按照實(shí)際收到的租金去繳納對(duì)吧
老板給員工報(bào)銷的費(fèi)用不是對(duì)公支付,也取得增值稅發(fā)票,那么應(yīng)該有什么付款依據(jù)保存以備稅務(wù)核查?
你好,小規(guī)模公司,有60萬收入,但是沒有開票,直接按無票收入申報(bào),但是系統(tǒng)提示(本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。)我這個(gè)強(qiáng)制提交是否可以,還是我必須開票在申報(bào)
分包方干的勞務(wù)的活 開發(fā)票開勞務(wù)施工費(fèi) 可以么
老師,公司只有法人1人,0申報(bào)個(gè)稅,所得稅預(yù)繳申報(bào)從業(yè)人數(shù)填0還是1啊
老師您好? 旅游公司收到的旅游服務(wù)收入需要繳納印花稅嗎?