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進項加計抵減金額轉(zhuǎn)出補交增值稅的分錄怎么做

2025-07-11 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 14:25

加計抵減的時候,你的憑證是怎么做的。

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快賬用戶8491 追問 2025-07-11 14:27

結(jié)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減額貸:營業(yè)外收入 借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減額)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:28

你好嗯你這個,是去年做的還是今年。

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快賬用戶8491 追問 2025-07-11 14:29

今年做的

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:30

你好,那你現(xiàn)在做相反的憑證就可以了。 你如果想簡單一點,你就借營業(yè)外收入貸。應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:30

然后再申報繳納就可以了。

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加計抵減的時候,你的憑證是怎么做的。
2025-07-11
您好,圖片分錄是錯誤,不需要全部結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)
2022-04-14
你好, 借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減    貸:其他收益 借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減   
2021-04-21
你好,同學(xué),你原來科目怎么做賬的啊
2022-07-30
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