你這個(gè)稅率是百分之一是嗎
老師,不含稅銷售收入19800,稅率1%,增值稅是198嗎,城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加怎么計(jì)算呢?
老師,我們有個(gè)客戶是不含稅的,但是客戶說給他開票,然后給我們加2個(gè)點(diǎn),那怎樣怎么搞?假如說我們出庫金額是100000的,開票金額也是100000,那肯定是不行的,這是不含稅的報(bào)價(jià),那加2個(gè)點(diǎn),開票是怎么加法呢?
公司有設(shè)備銷售給俄羅斯客戶,合同簽訂的100萬不含稅價(jià)(稅率默認(rèn)為0),后期客戶按100萬匯款。但是設(shè)備由客戶在境內(nèi)驗(yàn)收,我們不報(bào)關(guān),這樣是不是無法退稅,那稅額部分怎么做賬呢?
我收取客戶快遞運(yùn)費(fèi)2000元微信轉(zhuǎn)賬,但是需要給客戶開票,稅率1%,麻煩問下我這2000元是含稅收入還是不含稅,應(yīng)該怎么開票呢
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費(fèi),樣品是免費(fèi)的,客戶給我們個(gè)快遞費(fèi),那這個(gè)我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費(fèi),工廠收我們快遞費(fèi),這樣的,怎么做賬呢
老板名下有2個(gè)公司,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,一般納稅人的增值稅是九個(gè)點(diǎn),然后小規(guī)模開票的話是一個(gè)點(diǎn),購(gòu)進(jìn)這些材料,購(gòu)進(jìn)的話是13個(gè)點(diǎn),如果銷售同一個(gè)產(chǎn)品是用一般納稅人開票呢,還是小規(guī)模開票開票比較劃算?
老師,您好,我們公司是一般納稅人,別的公司租了我們公司的廠房,電費(fèi)每個(gè)月都開進(jìn)了我們公司,我們公司沒有電費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開發(fā)票給租戶嗎
老師,我之前在的公司都是規(guī)模小的公司,現(xiàn)在也是剛到新單位兩個(gè)月,國(guó)企,規(guī)模比較大,需要獨(dú)立做全盤賬,年收入很大,保安服務(wù)業(yè),我現(xiàn)在壓力比較大,從這個(gè)季度起也不是小微企業(yè)了,就是比較擔(dān)心做錯(cuò)賬多交稅什么的,我想聽聽老師的意見,因?yàn)橐郧暗墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)并沒有兩年,現(xiàn)在需要獨(dú)當(dāng)一面,咋就就有點(diǎn)大,
我們現(xiàn)在補(bǔ)繳了一次去年年底收入,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?現(xiàn)在我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢?有點(diǎn)整不明白了?
買賣二手車協(xié)議需要交印花稅嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi)提前交,交之前欠交的,到期繳納的這三種交物業(yè)費(fèi)的方法,憑證做法一樣嗎,5月份成立的,之前物業(yè)走了,開始新賬該如何做
4月,5月的費(fèi)用沒及時(shí)報(bào)銷,報(bào)到6月,導(dǎo)致6月利潤(rùn)負(fù)數(shù),這怎么辦,可以調(diào)嗎還是實(shí)際做,因?yàn)槔习逍南脒@個(gè)月賺點(diǎn)怎么變成虧了
老師 現(xiàn)金流量表季報(bào)怎么取本期數(shù)據(jù)
小規(guī)模納稅人企業(yè)每季度申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi),是由每季度總的銷售金額÷1.03嗎?
老師好!我公司是一般納稅人,采購(gòu)貨物,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開的普票,我能按13%的稅率做進(jìn)項(xiàng)嗎?
是的 ,優(yōu)惠到1
你好,這樣子的話稅金是用19800÷1.01×0.01。
為什么是除以1.01呢
你好,因?yàn)槟闶呛悆r(jià),要換成不含稅。