你好1;? 那你就按照談好的金額去開票即可; 稅額部分要求你開進去金額嗎??
老師,我報價給客戶不含稅11 含稅補10個點不就12.1元么 那我開票給他們單價是要開11還是12.1 如果開12.1元的話,那我不就把他們補的稅點我又開成了票給他們么
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
我們的產(chǎn)品,給客戶定的不含稅價是10元/個,那如果客戶要開票,需要加幾個稅點,怎么算?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
老師,不是,我們是按照實際出庫金額來開票的,但是這個價格是不含稅的額,客戶現(xiàn)在要開票,說加2個點,那加2個點是什么意思呢?是發(fā)票金額的2個點,還是稅額的2個點呢?
你好;? ? 就是? 額外收取稅點來? ; 這樣避免開票出去產(chǎn)生的稅費? ?自己公司來承擔(dān);? 所以會找購買方來 收取的?
老師,那這個2個點是怎么算的呢?
你好;? 一般是按照收款金額 *2%直接計算的;? ?
老師 ,收款金額是發(fā)票金額,是含稅的,那稅點是不含稅算出來的額,那我是用發(fā)票含稅價乘以2%還是不含稅的呢?
你好;? ? ?一般實際中我們是含稅來算的; 你可以參考下;至于怎么來算 (看你們是否有約定含稅或者不含稅; 我們實際中是含稅的 )
老師,我明白了,因為平時我的發(fā)票是含稅的,但是因為這個是不含稅的,所以發(fā)票金額也就是不含稅的,所以就是發(fā)票金額,也就是收款金額來算2個點這樣嗎?
你好1;? ? ? 是的;? 我們公司之前實際中會這樣來收取; 你可以參考下?
老師,那這樣的話,這個點數(shù)肯定是要通過私戶來收的是吧?公戶就正常按照發(fā)票金額打款就行?
你好;? ?看你們自己;? 可以建議私戶的; 因為公戶的話 到時收取的話不好處理分錄的??