息技術(shù)需要申報(bào)技術(shù)合同印花稅,買家具按買賣合同交
老師,請問購進(jìn)信息技術(shù)服務(wù)的,需要交納印花稅嗎?知道提供信息技術(shù)服務(wù)是需要交納印花稅的
小規(guī)模需要申報(bào)印花稅嗎
小規(guī)模納稅人的稅種認(rèn)定信息,沒有沒有印花稅代售報(bào)告的應(yīng)申報(bào)信息,需要申報(bào)印花稅嗎?
購買的軟件服務(wù)費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)需要交納印花稅嗎?印花稅稅率是多少?
老師,您好,信息技術(shù)服務(wù)需要交印花稅嗎
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤,5月底交接的時(shí)候還能對上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?
購銷雙方都報(bào)是吧
是的,就是那個意思的,