你好,可以的你可以在自己公司申報(bào)工資。
老師,請問一下,如果員工自己要在公司補(bǔ)回他自己沒有買的社保,這部分的全部費(fèi)用(公司和個(gè)人)是不是有員工支付,那是不是就只記“其他應(yīng)收款”就可以了?
我公司老板5.6.7月份未給他買社保,他自己在外面買的,今天他自己給自己報(bào)銷了社保退費(fèi)1156.78×3=3470.34,5.6.7三月份未給老板計(jì)提公司社保,工資也沒有扣個(gè)人社保,請問這個(gè)退社保的分錄咋做?。?/p>
法人在其他公司交了社保報(bào)了個(gè)稅,在我們公司一直申報(bào)個(gè)稅,他現(xiàn)在說把自己公司的個(gè)稅不申報(bào)了,那是直接0申報(bào)嗎?
老師,公司的老板在其他公司入職,社保也在其他公司,他從自己公司收到的工資,可以按工資薪金申報(bào)工資嗎
就是說我一個(gè)親戚的一個(gè)公司吧,他現(xiàn)在就是說原來是個(gè)體戶,用的是自己的門面,就是門面自己買的門面?,F(xiàn)在呢,他要注冊一個(gè)公司,嗯,就是,用他現(xiàn)在的自有門面就是。自己可以,自己的門面可以租給自己的公司收取房租嘛,這是一個(gè)問題,還有就是,嗯,就是公司請的員工是可以。購買那個(gè)社會(huì)保險(xiǎn),然后在公司里,嗯,給他一些適當(dāng)?shù)难a(bǔ)助一些,然后他自己購買保險(xiǎn)可以嗎?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項(xiàng)銷項(xiàng)開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對方6月份開了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號(hào)填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈(zèng)品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?
他的公積金是每個(gè)月扣 2800,那我可以申報(bào) 3000 塊嗎?
你好,可以申報(bào)3000的金額了。
那公積金哪里的話,我是不是就填扣 1400,就可以了啊
你好,是的,就是填個(gè)人部分。