跟研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的飛機(jī)票和餐飲發(fā)票,這個(gè)入研發(fā)費(fèi)用,沒有扣除限額
老師,研發(fā)費(fèi)用和加計(jì)扣除上的研發(fā)費(fèi)用一致嗎?會(huì)計(jì)沒票的設(shè)備記入了研發(fā)費(fèi)用?專審里面可以把這個(gè)沒票的記入研發(fā)費(fèi)用里面嗎
老師。這個(gè)研發(fā)加計(jì)扣除里面。其他相關(guān)費(fèi)用的金額,是要放在經(jīng)限額調(diào)整后的其他費(fèi)用里面嗎。我不填這里的話。研發(fā)費(fèi)用總合計(jì)就沒有加上其他費(fèi)用
研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)開發(fā)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)咨詢費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_軟件使用費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_云平臺(tái)服務(wù)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_其他相關(guān)費(fèi)用_咨詢代理費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_人工費(fèi)用_外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi);老師以上研發(fā)支出的費(fèi)用歸屬到”其他相關(guān)費(fèi)用“嘛?但是”其他相關(guān)費(fèi)用“有扣除限額的(扣除限額:其他相關(guān)費(fèi)用限額=序號(hào)8×10%/(1-10%))后面附上了截圖。蠻煩老師幫我看一下這些歸屬到哪個(gè)研發(fā)類別??
你好老師,研發(fā)費(fèi)用只有其他相關(guān)費(fèi)用、折舊費(fèi)用也要填報(bào)加計(jì)扣除的表嗎,但是沒有項(xiàng)目數(shù)量。只填期間費(fèi)用和利潤(rùn)表管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用,也能代表有研發(fā)費(fèi)用吧
請(qǐng)教各位大佬一個(gè)問題,公司收到跟研發(fā)相關(guān)的財(cái)政下?lián)軐m?xiàng)資金,本年研發(fā)費(fèi)用中,有20%的費(fèi)用是專項(xiàng)資金支出,那么這20%可以享受研發(fā)加計(jì)扣除這個(gè)政策嘛?比方說研發(fā)總費(fèi)用100萬,其中自籌資金支出80萬,專項(xiàng)資金支出20萬,那么享受研發(fā)加計(jì)扣除的基數(shù)是100萬還是80萬?有沒有相關(guān)的政策文件
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報(bào)二季度的報(bào)表 ,這筆費(fèi)用放到所得稅費(fèi)用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請(qǐng)問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術(shù)服務(wù)*精斗云軟件服務(wù)費(fèi) *訴訟代理*顧問費(fèi)。這倆種費(fèi)用印花稅是技術(shù)服務(wù)嗎
你好我是一個(gè)裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請(qǐng)問這個(gè)做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過戶給別人,開了10000的發(fā)票,我申報(bào)他名下個(gè)體戶的所得稅時(shí),這10000的收入也帶出來了,那么,這10000元自然人名下的開票收入,需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問個(gè)人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會(huì)給他個(gè)人賬戶嗎,到時(shí)匯算調(diào)增
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤(rùn)4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!