申報(bào)退稅時(shí)必須與報(bào)關(guān)單一致。 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)規(guī)定,出口企業(yè)或其他單位申報(bào)出口退(免)稅提供的出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位、第二計(jì)量單位,及出口企業(yè)申報(bào)的計(jì)量單位,至少有一個(gè)應(yīng)同與其匹配的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的計(jì)量單位相符,且上述出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的商品名稱(chēng)須相符,否則不得申報(bào)出口退(免)稅。 由于報(bào)關(guān)單中包含了該耗材,申報(bào)退稅時(shí)應(yīng)如實(shí)反映報(bào)關(guān)單上的貨物信息。對(duì)于不屬于出口收入的耗材,若其有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,且符合退稅相關(guān)規(guī)定,可以正常參與退稅申報(bào);若不符合退稅條件,應(yīng)將其視為不退稅貨物,按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理,如視同內(nèi)銷(xiāo)征稅等。
請(qǐng)問(wèn)出口,是按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額確定收入還是按照合同確定收入?2個(gè)報(bào)關(guān)單都有形式發(fā)票。形式發(fā)票和關(guān)單一致。出口退稅做的也是2個(gè)報(bào)關(guān)單的合計(jì)金額。稅務(wù)系統(tǒng)做的收入也是合計(jì)金額。昨天那個(gè)業(yè)務(wù)說(shuō),只收一個(gè)關(guān)單的收匯。另一個(gè)關(guān)單,是樣品,不收匯,這合理嗎?難道之前的工作全錯(cuò)了
1.出口貨物,開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票和給國(guó)外客戶(hù)的形式發(fā)票,開(kāi)出時(shí)間需要一致么? 2.由于我們?cè)鲋刀惼胀òl(fā)票單張限額1萬(wàn)元,一個(gè)月只可以領(lǐng)取25張,但是這個(gè)合同金額達(dá)600-700萬(wàn)元人民幣,需要開(kāi)很多張,開(kāi)好幾個(gè)月才能開(kāi)完,可以開(kāi)完當(dāng)月的申請(qǐng)?zhí)嵯揞~,那么是不是當(dāng)月開(kāi)出多少,等所屬期是當(dāng)月的交完增值稅可以申請(qǐng)關(guān)于這筆出口貨物所屬期是當(dāng)月的退稅?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶(hù)客戶(hù)打款抬頭需跟報(bào)關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫(xiě)什么證明呢? 2. DDP運(yùn)輸方式,卡車(chē)派送沒(méi)有快遞單,貨代說(shuō)出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報(bào)關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說(shuō)是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫(xiě)證明? 5.2023年申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán)需要跟那些部分申請(qǐng)什么許可證之類(lèi)的?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒(méi)有做出口退稅 (一張20多萬(wàn) 另兩張分別為10多萬(wàn)) 2023年我們公司沒(méi)有出口貨物,全部為內(nèi)銷(xiāo)番茄醬 稅務(wù)局說(shuō)我們?cè)瓉?lái)沒(méi)有申報(bào)出口退稅的額度可以用來(lái)做內(nèi)銷(xiāo)的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開(kāi)票交10萬(wàn)的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來(lái)申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫(xiě)?賬上如何做賬?
申報(bào)時(shí)系統(tǒng)中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后來(lái)才知道是供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,說(shuō)后面重新開(kāi)始,我賬里該如何做分錄
水費(fèi)只有房東給的收據(jù),這種能稅前扣除嗎?需要怎么做才能稅前扣除
餐飲服務(wù)需要繳納印花稅嗎
老師,公司由小規(guī)模變更成一般納稅人后,是不是小規(guī)模期間未開(kāi)的票后面開(kāi)票也只能按一般納稅人來(lái)開(kāi)了
老師,企業(yè)籌建期,雇傭了20來(lái)個(gè)臨時(shí)工,有13萬(wàn)多工資,如果發(fā)工資直接發(fā)一個(gè)人頭上,這個(gè)人需要給公司開(kāi)什么發(fā)票,他需要交多少稅,然后與公司簽訂什么樣的合同
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是按什么報(bào)稅
你好老師我問(wèn)一下,我建筑行業(yè)我在外地施工在外地稅務(wù)局工人申報(bào)了個(gè)人所得稅,那我在本地申報(bào)所得稅的時(shí)候人數(shù)填寫(xiě)的話(huà)我還要包括外地已經(jīng)申報(bào)過(guò)的那幾個(gè)工人嗎
現(xiàn)在需要之前關(guān)于注冊(cè)資本金出資的股東會(huì)決議是在工商窗口調(diào)取還是現(xiàn)在自行寫(xiě)一個(gè)
老師,您好,我就接了一家賬,賬上有壞賬準(zhǔn)備,這種咋處理呢?
企業(yè)對(duì)使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn) 也要攤銷(xiāo)嗎 一般采用哪種攤銷(xiāo)方法
這張報(bào)關(guān)單中的耗材不做退稅處理,那這張報(bào)關(guān)單上的其他貨物可以做退稅處理嗎
其他的貨物可以退稅
好的,我就是怕同一張報(bào)關(guān)單,由于其中一樣不屬于出口貨物收入,影響其他貨物退稅
沒(méi)問(wèn)題,應(yīng)該是沒(méi)有影響的
計(jì)量單位方面,比如第一計(jì)量單位是噸和第二計(jì)量單位是千克,第一樣貨物對(duì)應(yīng)噸,第二樣貨物對(duì)應(yīng)千克這樣也是可以的是嗎,還是所有貨統(tǒng)一第一計(jì)量單位或統(tǒng)一都是第二計(jì)量
我的理解是同一的最好