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銷售部寫了一張借款審批單,借款事由汽車加油800元顯示現(xiàn)金已付,怎么記賬?

2025-07-10 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 18:13

你好 借:其他應(yīng)收款 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 員工報(bào)銷 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 如果不能報(bào),后期需要員工還的 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶6506 追問 2025-07-10 18:14

這一筆為什么不計(jì)銷售費(fèi)用增加?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:17

與銷售商品沒有直接相關(guān)。 為了銷售商品發(fā)生的費(fèi)用才能入銷售費(fèi)用。

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快賬用戶6506 追問 2025-07-10 18:23

老師,銷售部寫了一張費(fèi)用報(bào)銷單,上面寫的是貨車加油的油錢? 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵? 這個(gè)怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:30

油費(fèi)是普票不能抵扣。 貨車用于運(yùn)輸銷售商品的計(jì)入銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用880 貸:其他應(yīng)付款/銀行存款880

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你單位需要出一個(gè)借款已歸還的證明
2020-09-23
1.提現(xiàn) 借:庫存現(xiàn)金10670 貸:銀行存款10670 2.借:銀行存款5963 貸:庫存現(xiàn)金5963 3.借:其他應(yīng)收款3600 貸:庫存現(xiàn)金3600
2022-06-18
您好,您是加油的發(fā)票,您可以計(jì)入借管理費(fèi)用,加油費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
2022-06-14
借,其他應(yīng)收款 6000 貸,銀行存款 6000 借,管理費(fèi)用 3500 庫存現(xiàn)金 500 貸,其他應(yīng)收款 4000 借,制造費(fèi)用 2000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 120 貸,庫存現(xiàn)金 2120-700 其他應(yīng)收款 700
2020-12-20
借:固定資產(chǎn)347325.48,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)45152.31,貸:其他應(yīng)付款392477.79。借:固定資產(chǎn)34695.82,貸:銀行存款34695.82。 借:管理費(fèi)用、稅金及附加,貸:現(xiàn)金711000。 借:銷售費(fèi)用2000、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)180,貸:現(xiàn)金2180
2022-06-15
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