同學,你好 收到的是退稅,是退本年的嗎?
老師你好!收到國庫(代扣代繳手續(xù)費)退稅款如何做賬,沒有其他收益科目
老師,你好,社保局退還的社保費到銀行賬戶,如何做賬呢 郭老師,你好,社保局退還的社保費到銀行賬戶,如何做賬呢
你好收到工會經費退還如何做賬
老師,你好,1)匯算清繳退稅,收到款后如何做賬呀,還有2)園區(qū)每年的退稅收到后如何做分錄
老師好銀行收到退貨款如何做賬務處理?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
退的去年的
同學,你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
老師,那我之前的進項直接做的應交稅費進項稅額,是不是錯的?
同學,你好 不太對的
那正確的怎么做
同學,你好 就是上面發(fā)的分錄
我問你進項發(fā)票那個做的對嗎?你說不太對,那我問你正確的是啥,你回我正確的上面發(fā)了
老師,請你嚴謹表述好嗎?能不能認真對待
你收到退稅的分錄,就是這個,不能做到進項里面 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款