借:主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
老師 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 結轉成本是不是該這樣呢 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
上月結轉成本記賬憑證寫的是 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款100萬 后來發(fā)現(xiàn)錯了,應該是: 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款70萬 貸:應付賬款30萬 這個月怎么做分錄調整啊
老師,晚上好! 我一筆合同分批付款5月付了15500,做了借主營業(yè)務成本 貸銀存款,6月付了3000.做了 借預付 貸銀行存款,借主營業(yè)務成本,貸預付賬款, 請問結轉成本怎么做呀?
老師,晚上好! 我一筆合同分批付款5月付了15500,做了借主營業(yè)務成本 貸銀存款,6月付了3000.做了 借預付 貸銀行存款, 結轉成本這樣可以嗎?借主營業(yè)務成本,貸預付賬款,
老師,請問可以這樣寫分錄的嗎?結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本,預付賬款
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?