你好這個申請可以申請,但是基本上不會成功。
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報,季度不超30萬,這個月有開專票,超過10萬,是不是在稅局代開的時候將增值稅繳納了就好了?
小規(guī)模納稅人有個季度開票收入是30萬,其他季度都超超過30萬,那是不是就是那30萬的一個季度是免增值稅還是全不免增值稅
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個季度超過30萬該交多少稅?比如一個季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師您好:假如小規(guī)模一季度超過30萬,預繳的增值稅,二三四季度分別不超過30萬,全年下來沒超過500萬。請問前期一季度交的增值稅全年綜合下來以后給不給退增值稅 小規(guī)模全年現(xiàn)在多少萬是免增值稅是120萬還是 500萬以內(nèi)
請問老師,個體戶是核定征收,開票季度不超過30萬,月度不超10萬,是免增值稅,這個稅務局核定不超過月3萬,不需要繳納增值稅和經(jīng)營所得,我萬一超過了,這個經(jīng)營所得繳納,稅務局會從下年多核定,還是直接不繳納了
老師您好請問,如果三季度預繳所得稅5000,匯算清繳是4000,退稅1000.請問,這三個階段分錄怎么寫呢?
老師剛接手公司一直沒申報過印花稅 稅費中認定里沒有 那需要申報嗎
員工工資5000,社保公司負責,那個稅按多少算
您好!老師麻煩 我問一下個稅繳納階梯
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊資本200萬)持有60%股份,120萬,未實繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊資本500萬)持有30%股份,150萬,這150萬是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊資本從500萬減資到10萬,并且甲公司相應股權已經(jīng)0元轉讓給其他公司了。關于A股東代甲公司繳納150萬給乙公司作為投資款這筆業(yè)務,乙公司是做了賬的確認為甲公司投資款,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)甲公司針對這筆業(yè)務一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長期股權投資款,貸方其他應付-A股東150萬,然后將這筆往來款轉為A股東對甲公司的投資款嗎。借:其他應付-A股東,貸:實收資本,然后確認投資款虧損,借投資收益,貸:長期股權投資
老師,我問下,進項不夠,如果費用票已經(jīng)勾選了,該怎么做賬
老師請問一下,還銀行貸款的利息,沒有發(fā)票,是要計入應付利息科目,還是財務費用—利息科目,收到銀行借款的時候是借:銀行存款,貸:長期借款
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊資本200萬)持有60%股份,120萬,未實繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊資本500萬)持有30%股份,150萬,這150萬是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊資本從500萬減資到10萬,并且甲公司相應股權已經(jīng)0元轉讓給其他公司了。關于A股東代甲公司繳納150萬給乙公司作為投資款這筆業(yè)務,甲公司是做了賬的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)乙公司針對這筆業(yè)務一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長期股權投資款,貸方其他應付-A股東150萬,然后將這筆往來款轉為A股東對甲公司的投資款嗎。借:其他應付-A股東,貸:實收資本,然后確認投資款虧損,借投資收益,貸:長期股權投資
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷賬務處理時,分錄中需不需要列免稅的增值稅?
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那是多少額度呢
你好,這沒有固定了。