那個是沒問題的哈
老師,我是初學(xué)者,精斗云第1步是先錄入財務(wù)初始余額數(shù)據(jù)嗎?代理公司給了一個科目余額表給我,應(yīng)收賬款在貸方,我怎么錄?還是先錄賬簿,科目余額表嗎?科目余額表有借貸方
老師想問下應(yīng)付賬款科目用了核算項(xiàng)目,我可以用應(yīng)付賬款借方余額表示預(yù)付的賬款嗎?如果可的話,應(yīng)付賬款期初錄入期初數(shù)據(jù)的時候方向怎么調(diào)成借方?
你好,應(yīng)付賬款期初借方余額348592.89元,期初貸方余額269238.27元,那資產(chǎn)負(fù)債表中填列的應(yīng)付賬款期初余額為269238.27元,預(yù)付賬款金額為348592.89元,這樣填列對嗎??如果應(yīng)付賬款本期發(fā)生額:借方59603.33元,貸方79942元,那期末的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額怎么填?(平時做賬只用到應(yīng)付賬款這個科目)
用了個財務(wù)軟件,錄入期初數(shù)以后,科目余額表應(yīng)付賬款借方金額,自動變成應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),這樣的科目余額表也是沒問題嗎
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交