相同的稅目直接匯總申報(bào)就行
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷(xiāo)合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷(xiāo)售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是電梯銷(xiāo)售小規(guī)模納稅人的,3月份購(gòu)銷(xiāo)合同都有簽,就是客戶(hù)那里我們是先開(kāi)了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過(guò)來(lái),那我3月份庫(kù)存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒(méi)有成本了?還有就是1季度購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅怎么申報(bào)?銷(xiāo)售的發(fā)票就開(kāi)了一半,我是按全額申報(bào)還是按發(fā)票一半金額申報(bào)?購(gòu)入的發(fā)票沒(méi)有,我是按合同金額先申報(bào)還是等發(fā)票過(guò)來(lái)了下個(gè)月再申報(bào)印花稅
我公司印花稅不是一直都是按照實(shí)際入賬的收入,成本,增值稅進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)稅額這4個(gè)數(shù)字合計(jì)來(lái)申報(bào)的,我公司簽訂合同的時(shí)候有做價(jià)稅分離,是不是可以就按照入賬的收入,成本的金額來(lái)申報(bào),也就是不用申報(bào)增值稅的部分,請(qǐng)問(wèn)可以這樣申報(bào)嗎?
老師 我公司簽了裝修合同是226萬(wàn) 但是還沒(méi)有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說(shuō)在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
印花稅我們是季度申報(bào),問(wèn)1:是按合同的不含稅金額嗎?問(wèn)2:如果合同沒(méi)有寫(xiě)明是含稅還是不含稅,那直接按合同金額? 問(wèn)3:那如果4月簽了合同金額10萬(wàn),沒(méi)寫(xiě)明含稅還是不含稅,5月開(kāi)了一張?jiān)摵贤牟糠职l(fā)票3%稅率含稅價(jià)5萬(wàn),那我第二季度的印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么來(lái)填?
老師,稅局后臺(tái)是從哪里取數(shù)的呢?
公司注銷(xiāo)后的印章要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)人力資源公司的賬怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人增值稅可以不計(jì)提直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500萬(wàn),期間費(fèi)用,稅費(fèi)120萬(wàn),稅后凈利潤(rùn)80萬(wàn),投資注冊(cè)資金20萬(wàn),計(jì)算投資回報(bào)率是多少
老師我是新公司注冊(cè)7月份是不是得報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表啊
托管班取得的收入需要繳納印花稅嗎
報(bào)關(guān)單出來(lái)后是馬上就要開(kāi)出口發(fā)票嗎能跨月嗎比如報(bào)關(guān)單上出口日期是5月,發(fā)票開(kāi)在6月
這個(gè)月開(kāi)出的廣告費(fèi)發(fā)票金額合計(jì)是65000元,沒(méi)有可以扣除的發(fā)票,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)要交975元嗎?
外貿(mào)企業(yè)收到客戶(hù)的海運(yùn)費(fèi)怎么記賬
書(shū)立日期我寫(xiě)6.30可以吧?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈