你好,你有收入的話可以做成本。
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費(fèi),)掙加工費(fèi)涉及分錄按以下做的,老師看看對(duì)不對(duì)?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費(fèi)用 (電費(fèi)、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費(fèi)用—電費(fèi)、等應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個(gè)地方科目不經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品科目可以嗎?因?yàn)橹毁嵓庸べM(fèi)。
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品3379295,上月結(jié)余庫(kù)存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫(kù)存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫(kù)存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒(méi)有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來(lái)的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫(kù)存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
我想問(wèn)一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無(wú)法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫(kù)存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫(kù)存商品,月底我就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時(shí)候,根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬(wàn)材料,那么我就從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬(wàn),原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過(guò)售價(jià)來(lái)分?jǐn)偯總€(gè)產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
第一次做工業(yè)賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù),每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購(gòu)入原材料(入庫(kù)) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫(kù)) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請(qǐng)老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品—鑼(就這一個(gè)產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對(duì)嗎?) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品—鑼 請(qǐng)老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù),是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購(gòu)買的沒(méi)有記賬,所以這個(gè)月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本,貸方我當(dāng)時(shí)沒(méi)有入庫(kù),原材料和庫(kù)存商品都是0
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個(gè)公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個(gè)公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒(méi)有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好啊? 我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個(gè)高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
合同結(jié)算會(huì)影響存貨嗎
老師,本月沒(méi)有銷售,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還需要進(jìn)抵扣勾選平臺(tái)操作統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證嗎?
老師,我們請(qǐng)供應(yīng)鏈公司來(lái)進(jìn)口,有個(gè)海關(guān)進(jìn)口計(jì)稅價(jià),有個(gè)付匯價(jià),是什么原因,供應(yīng)鏈公司按哪個(gè)來(lái)開(kāi)票的
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒(méi)有金額,利潤(rùn)表平了,老師,一般來(lái)說(shuō),應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個(gè)問(wèn)題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過(guò)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設(shè)計(jì)費(fèi)可以開(kāi)出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說(shuō)是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個(gè)100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時(shí)公司欠別人的錢,現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對(duì)方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實(shí)操
老師 那我直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。