你好,你有收入的話可以做成本。
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費用—電費、等應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯,導(dǎo)致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時候,根據(jù)車間實際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費等于生產(chǎn)成本,我通過售價來分?jǐn)偯總€產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營業(yè)務(wù),是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購買的沒有記賬,所以這個月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務(wù)成本,貸方我當(dāng)時沒有入庫,原材料和庫存商品都是0
老師,物業(yè)公司收到垃圾清運費怎么寫分錄
工業(yè)用水,用電,用蒸氣的稅率是多少?
老師,您好!我們學(xué)校買設(shè)備的合同是按照進(jìn)度付款,那平時開票是不是應(yīng)該跟進(jìn)度付款開一樣的發(fā)票呢?目前我們的操作是平時付進(jìn)度款的時候開票金額跟付款金額保持了一致,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,付驗收款的時候我們收到了對方全額的發(fā)票,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,其中應(yīng)付賬款是質(zhì)保金。請問一下這個的操作是對的嗎?另外有時候有些設(shè)備款沒法開成跟付款金額一致,我們就把金額開多了一點,為了不出現(xiàn)數(shù)量是負(fù)數(shù),這樣可以?
老師,延期支付的工程款繳納的滯納金對方要開票給我們嗎?
你好老師 這道題的解析不明白 求講解
開一張發(fā)票上面有兩個ab項目,其中一個是a項目,100元。不想作廢這張發(fā)票,可以直接開一張紅字發(fā)票,寫a項目,-100元嗎?
我們公司是做市場管理的,我們市場的變壓器,電線水管這些都是我們公司出資安裝的,現(xiàn)我們收取的水電費單價是比供電公司和水務(wù)公司高,請問這樣可以嗎?
好的謝謝,好的謝謝,
小規(guī)模勞務(wù)分包,第二季度開票6千多,沒有超30萬,企業(yè)所得稅需要交嗎?
老師,小規(guī)模公司銷售固定資產(chǎn),自己使用過二手車,申報增值稅時按多少交稅
老師 那我直接入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
你好,可以的,操作沒問題。