你好,是的。就是這樣計算。 如果個人代開的時候,稅務局沒有扣,就需要代扣代繳,否則企業(yè)是違規(guī)的。
個人去稅務局代開了建筑服務發(fā)票,已按經(jīng)營所得繳納了個人所得稅,請問公司還需要代扣代繳個人所得稅嗎,如果需要交是按勞務報酬還是什么呢?
老師您好,個人去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在去開票時不需要繳納稅金,我們公司必須按照20%給代扣代繳個稅么
我給對方公司代開了一張20萬的勞務費發(fā)票,只繳納了增值稅。請問我的個人所得稅怎么繳納?是我自己在匯算的時候繳納還是對方公司繳納呢?
老師好,個人開票給公司勞務費,增值附加按1%繳納,個人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個人自己繳納什么時候可以繳納
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產稅?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
如果個人開票時繳納,怎么繳納,因為開的時候沒有看到繳納的地方
你好,如果系統(tǒng)上面沒有交的話,你就由支付方代扣代繳。
這個每個省的不一樣
好的,還有就是個人開票了,按20%繳納個稅,這個算個人綜合所得,次年匯算清繳時是扣除6萬,不超3.6萬,個稅是不是按3%,然后多退少補
你好就是這樣子的。