分兩種情況: 工資表作記賬依據(jù):需改,補(bǔ)充節(jié)費(fèi)明細(xì)到 4 月工資表,同步追溯調(diào)整賬務(wù)(通過 “以前年度損益調(diào)整” 補(bǔ)提福利、沖備用金等 )。 工資表僅發(fā)放參考:可不改,但要備注 “4 月漏報(bào)福利已補(bǔ)個稅”,方便追溯
我想問一下我們公司中秋節(jié)在9月份發(fā)放了現(xiàn)金,那么這筆福利在下個月10月份發(fā)放9月份工資的時候,我是需要把這筆現(xiàn)金加到工資上申報(bào)個稅,然后報(bào)完個稅的時候,再把這筆現(xiàn)金在工資上刪掉,再按實(shí)際發(fā)放的工資發(fā)放給員工?
老師好我想請問一下我們公司4月份發(fā)了一唉代發(fā)提成,走的公戶,所以沒弄個稅,現(xiàn)在這個發(fā)放金額要連同5月工資一塊合并計(jì)算稅款,那我個稅真正申報(bào)繳款是只按照5月的工資申報(bào)還是連同4月的提成一起申報(bào)呢
老師好我想請問一下我們公司4月份發(fā)了一唉代發(fā)工資,走的公戶,所以沒弄個稅,現(xiàn)在這個發(fā)放金額要連同5月工資一塊合并計(jì)算稅款,那我個稅真正申報(bào)繳款是只按照5月的工資申報(bào)還是連同4月的工資一起申報(bào),那做賬怎么做呢
請問一下老師,老板因?yàn)檫^年了,把1月的工資和過節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時都是1月工資2月發(fā),3月申報(bào),現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個月工資,可是這樣就會導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報(bào)沒有工資可以申報(bào),而且2月申報(bào)工資個稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來做賬申報(bào)啊
老師我們是小規(guī)模納稅人,之前一直申報(bào)兩個人工資頂多4個人的工資,且有時零申報(bào),但是都一直沒上社保,因?yàn)槲覀冇袃?nèi)賬,工資大部分用內(nèi)賬發(fā)的,但是25.3月因?yàn)橘M(fèi)用不夠,我計(jì)提了工資8萬多,,那我現(xiàn)在突然增加十幾個人的工資且不上社保會被稅局關(guān)注嗎?能這樣報(bào)嗎?還是每月發(fā)幾個人的工資,平攤到后期還是怎么辦?,其實(shí)都已經(jīng)用私戶發(fā)了。要是在個稅申報(bào)了工資,外賬上就用現(xiàn)金發(fā)
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
5月公司開的收購發(fā)票要做賬嗎?
老師,請問一下,暫估的發(fā)票一直沒有進(jìn)項(xiàng),年底應(yīng)該怎么做。之前暫估時,是做借原材料1萬,貸應(yīng)付賬款-暫估。后面是借應(yīng)付賬款-暫估1萬,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎??
本月7月份補(bǔ)交了1-7月份的公積金,需要在6月份計(jì)提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請問為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄怎么做
老師好,無形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費(fèi)用共計(jì)800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應(yīng)該怎么做?
因?yàn)槲夜べY部分是正常做了賬務(wù)處理的 也是正常做節(jié)費(fèi)發(fā)放的賬務(wù)處理的 因?yàn)橛邪l(fā)放領(lǐng)取表 然后我前天補(bǔ)繳的4月份的個稅 是準(zhǔn)備根據(jù)7月的銀行流水做在7月 然后老板問我那更正了四月的個稅需不需要連著更改四月份工資表 怕系統(tǒng)申報(bào)的與實(shí)際工資不相符
同學(xué)你好 正常更正就可以了
那如果我修改了工資表 又做了發(fā)放節(jié)費(fèi)的賬務(wù)處理不會重復(fù)了嗎
同學(xué)你好 多做的沖減了就可以