你好,貸款本金 沒有計提的說法。 如果是本金沒有入賬,需要補(bǔ)做本金的入賬處理 如果是利息沒有計提,就需要補(bǔ)做計提處理?
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!?。。?!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!!?。?!
老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請老師寫出分錄謝謝您
請問老師,房開企業(yè): 距三年之前,此期間通過pos機(jī)對公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機(jī)因時間太遠(yuǎn)了,也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時,銀行以當(dāng)月余額,前期發(fā)生金額直接通過其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費(fèi)票幾百萬元,而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過大,預(yù)收賬款余額偏少,如將房款打包在預(yù)收賬款下一個二級科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導(dǎo),謝謝!
老師,請問2021年12月的季息100,分錄放在了貸方,導(dǎo)致銀行存款期末余額不對,利潤也少了100。2022年1月份做了相反分錄,并重新做了正確的分錄?,F(xiàn)在我做2022年匯算清繳時看本年累計,因?yàn)樨攧?wù)費(fèi)用利息多出了200元,導(dǎo)致利潤增加了200,請問這個200是不是需要調(diào)出來,謝謝
股東分紅是不是必須交個稅
股東分紅本年利潤是負(fù)數(shù)可以分紅不
老師我不會用這個數(shù)量金額試。沒用過。我在看老會計的賬。這個這個公司從4月份開始生產(chǎn)的,有入庫的。請問棕紅色框的這個數(shù)量是四月入庫數(shù)量還是4月結(jié)算?還是什么數(shù)量?
老師,你好,跨境電商的報表,英鎊匯換成人民幣的匯率,以7月初的為準(zhǔn),是在哪里看
老師,公司想買輛汽車,可以抵扣多少進(jìn)項稅?
老師我不會用這個數(shù)量金額試。沒用過。我在看老會計的賬。這個這個公司從4月份開始生產(chǎn)的,有入庫的。請問棕紅色框的這個數(shù)量是四月入庫數(shù)量還是4月結(jié)算?還是什么數(shù)量?
老師好,1到12月只計提工資,平時借給員工的錢做其他應(yīng)收款,到年底再發(fā)工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款—xx,可以不
老師好,請問財務(wù)中常用函數(shù)的講解,哪里可以學(xué)習(xí)呢?謝謝您!
匯算清繳后調(diào)出上年度多暫估的成本,賬務(wù)怎么處理
倉庫叉車折舊計入制造費(fèi)用了,現(xiàn)在數(shù)據(jù)齊核放算不規(guī)范,生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入費(fèi)用科目可以嗎?
您說一下分錄
你好 本金補(bǔ)入賬的分錄是,借:銀行存款,貸:短期借款? 或長期借款??