你好,這個我建議你在以后的收入里面打折算了。
貿(mào)易公司。設備都是1000萬,分2-3年才付清,長期往來的掛賬怎么平
一般納稅人增值稅申報表主表,應稅勞務收入填寫什么金額?6%服務費的收入可以填寫在這里嗎
老師,最近國家稅務總局對于股東工資發(fā)放情況有最近的規(guī)定么?
同控不是也要達到60%?加起來才55%
股權(quán)變更,這個轉(zhuǎn)讓價格怎么確定的?
老師,最近國家稅務總局對于股東工資發(fā)放情況有最近的規(guī)定么?
企業(yè)招聘大學畢業(yè)生有多少補貼可以拿?
剛接手了一家公司4,5、6月申報了2300的工資,7月的季報,可以直接報0申報嘛
老師好,給員工預借的工資,摘要該怎么寫呢?
老師,我之前用的金蝶,現(xiàn)在用的用友T+,很不習慣,我找了找財務軟件學習,里面沒有教怎樣科目查詢,比如我想知道某個項目一共花了多少錢,從這個軟件如何查找 從用友T+里面如何查看某個項目共花了多少錢呢
領(lǐng)導讓實事求是
我們是一套賬
老師具體要怎么做
你好,這個要開紅字發(fā)票沖減,然后再重新開。
我不明白,這和發(fā)票什么關(guān)系
你好,你之前的收入都做了,那個收入有開發(fā)票嗎?
你之前的收入多做了,那個收入有開發(fā)票嗎?
沒有發(fā)票
你好那沒有發(fā)票的話,你就不用開紅字發(fā)票。 你報錯了收入可以去更正申報之前的事。
意思計到當期折扣里,不用以前年度調(diào)整就可以是嗎?
你好,你如果想要實事求是,就要用以前年度損益調(diào)整。
具體怎么處理呢
你好,這個要看你去年做收入的時候怎么做的憑證。
借應收5500,借主營收入5188.68,應交增值稅311.32
你好,你現(xiàn)在多做了收入,你就借以前年度損益調(diào)整,應交稅費,應交增值稅貸,應收賬款。
如果用 了以前年度損益調(diào)整,是要調(diào)之前報表嗎?
你好,是的,是需要去更正申報。
不能不更正嗎?那樣好麻煩
還有之前稅費做的借稅金及附加貸,應交稅,發(fā)現(xiàn)多計提怎么辦
你好,你要事求是就得要更正。
老師用一下最簡單的方法吧,兩種情況怎么調(diào)簡單的
你好,直接坐到本年是最簡單的。