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老師,去年的收入,今天和客戶對賬時發(fā)現(xiàn)之前收入有折扣,相當于去年多記了500的收入,應該怎么調(diào)

2025-07-09 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 13:48

你好,這個我建議你在以后的收入里面打折算了。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 13:48

領(lǐng)導讓實事求是

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 13:49

我們是一套賬

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 13:49

老師具體要怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-09 13:50

你好,這個要開紅字發(fā)票沖減,然后再重新開。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 13:51

我不明白,這和發(fā)票什么關(guān)系

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齊紅老師 解答 2025-07-09 13:53

你好,你之前的收入都做了,那個收入有開發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 13:53

你之前的收入多做了,那個收入有開發(fā)票嗎?

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 13:54

沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-09 13:55

你好那沒有發(fā)票的話,你就不用開紅字發(fā)票。 你報錯了收入可以去更正申報之前的事。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 13:56

意思計到當期折扣里,不用以前年度調(diào)整就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 13:58

你好,你如果想要實事求是,就要用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 13:59

具體怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:00

你好,這個要看你去年做收入的時候怎么做的憑證。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 14:02

借應收5500,借主營收入5188.68,應交增值稅311.32

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:04

你好,你現(xiàn)在多做了收入,你就借以前年度損益調(diào)整,應交稅費,應交增值稅貸,應收賬款。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 14:05

如果用 了以前年度損益調(diào)整,是要調(diào)之前報表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:06

你好,是的,是需要去更正申報。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 14:06

不能不更正嗎?那樣好麻煩

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 14:08

還有之前稅費做的借稅金及附加貸,應交稅,發(fā)現(xiàn)多計提怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:09

你好,你要事求是就得要更正。

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快賬用戶8867 追問 2025-07-09 14:10

老師用一下最簡單的方法吧,兩種情況怎么調(diào)簡單的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:12

你好,直接坐到本年是最簡單的。

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