你好,是什么原因少開(kāi)?如果是開(kāi)錯(cuò)了小開(kāi)讓對(duì)方補(bǔ)上就好了。
老師,你好我想問(wèn)一下,要是公司有掛靠的人員,我們需要給他做工資嗎?如果掛靠人員有交社保的話是不是一定要做工資,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 還有就是想問(wèn)問(wèn)老師如果一個(gè)人公司主營(yíng)是購(gòu)買(mǎi)原材料然后不二次加工直接轉(zhuǎn)手加價(jià)銷(xiāo)售,這樣購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售分錄是要怎么做?借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 還是借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 如果購(gòu)入是用原材料的話銷(xiāo)售是借主營(yíng)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,我是代賬公司的,一個(gè)建材加工銷(xiāo)售的公司,一般納稅人,今年8月開(kāi)辦,新公司,主要是商砼和水穩(wěn),有直接進(jìn)貨直接銷(xiāo)售的,也有自己加工,進(jìn)料石子,水泥,石粉等,加工的我有分配材料和人工費(fèi)到庫(kù)存商品入庫(kù),沒(méi)講有加工費(fèi),他們12月突然開(kāi)了四五十萬(wàn)加工費(fèi)發(fā)票來(lái),這些加工費(fèi)發(fā)票怎么處理好呢,還是專票,怎么做賬呢
老師,就是我們是銷(xiāo)售酒公司,酒我們得了,錢(qián)也付了,就是一直沒(méi)得發(fā)票,后期補(bǔ)票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒(méi)庫(kù)存商品,我可以根據(jù)銷(xiāo)售單入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸,銀行存款,銷(xiāo)售后,借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,就相當(dāng)于用銷(xiāo)售單入庫(kù),后期補(bǔ)發(fā)票開(kāi)了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
老師 我們貿(mào)易家居行業(yè) 現(xiàn)在我們?cè)贏工廠拿貨 直接發(fā)給我的客戶B 我們客戶是按完工才知道多少錢(qián)的 跟A工廠拿貨有對(duì)賬 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款A(yù)工廠 然后 成本 也是等于銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù)量*進(jìn)貨單價(jià) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 問(wèn)題是 應(yīng)收賬款這邊我應(yīng)該怎么算 ?應(yīng)收賬款怎么核算 是多少
老師 我們貿(mào)易家居行業(yè) 現(xiàn)在我們?cè)贏工廠拿貨 直接發(fā)給我的客戶B 我們客戶是按完工才知道多少錢(qián)的 跟A工廠拿貨有對(duì)賬 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款A(yù)工廠 然后 成本 也是等于銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù)量*進(jìn)貨單價(jià) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 問(wèn)題是 應(yīng)收賬款這邊我應(yīng)該怎么算 ?應(yīng)收賬款怎么核算 是多少
接過(guò)來(lái)的賬,3月稅局讓補(bǔ)了前幾年的收入,然后公司前幾年也有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)勾選,在3月勾選了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額大于要補(bǔ)的稅額,然后也補(bǔ)了十多萬(wàn),4越報(bào)增值稅也沒(méi)留抵直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
一般納稅人取得增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開(kāi)票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
小酒店購(gòu)買(mǎi)的床上用品如何做帳
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時(shí)候退回,這種會(huì)計(jì)科目要怎么做啊
老師你好,外購(gòu)的商品運(yùn)輸費(fèi),是另外付的運(yùn)費(fèi)的,這個(gè)分?jǐn)偟矫考a(chǎn)品資本化的分錄怎么做
老師,客戶剛買(mǎi)的東西我給他開(kāi)了錢(qián),他馬上就把錢(qián)轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,個(gè)稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個(gè)都怎么看?數(shù)是怎么來(lái)的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開(kāi)票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
不知道,他説和老板說(shuō)好了少開(kāi)打折開(kāi)…
你好,那這樣就不算是少開(kāi)了呀這是正常的呀
嗯 可是發(fā)票不是要和匯款的金額一致嗎
你好,i正常是應(yīng)該一致。 這個(gè)屬于你們多付了錢(qián)
你可以把多付的錢(qián)記入預(yù)付賬款
哦 謝謝老師~ 我是先付了款,代加工也做好了出貨了 就借庫(kù)存商品貸銀行存款 ,等她發(fā)票來(lái)了直接放在這個(gè)憑證后面,這樣操作可以嗎?然后現(xiàn)在她們說(shuō)少開(kāi),如果收到發(fā)票了我還要做分錄嗎?我就不知道怎么弄了
你好,可以的 你之前做的如果少了,你就補(bǔ)充做憑證就好了。 借,庫(kù)存商品貸,銀行存款。然后再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸,庫(kù)存商品。
老師您好 如果按她開(kāi)的發(fā)票來(lái),我就做多了,但實(shí)際有這么多加工費(fèi)匯款出去了 ,她説少開(kāi) ,那如果按她這個(gè)發(fā)票來(lái),我又要怎么弄了老師
你好,你你直接說(shuō)一個(gè)金額吧,他的發(fā)票有多少,你又付出了多少錢(qián)?
老師 您好 發(fā)票有七萬(wàn),匯款出去有11多
你好他以后還會(huì)給你發(fā)票嗎?
老師 不會(huì),
你好,以后也不會(huì)給你開(kāi)發(fā)票了,那你等于說(shuō)是有4萬(wàn)塊錢(qián)。不會(huì)開(kāi)發(fā)票。 你要么就把4萬(wàn)塊錢(qián)做營(yíng)業(yè)外支出,要么你就計(jì)入加工費(fèi),然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
還有合作就會(huì)開(kāi),但是這次的是少開(kāi)發(fā)票,不會(huì)全部開(kāi)11
你好,那你就先把這4萬(wàn)記入預(yù)付賬款。
老師 你好,1.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就庫(kù)存商品減少是嗎 2.還有一個(gè)就是如果下次開(kāi),我把一部分發(fā)票彌補(bǔ)前面缺的,下一次開(kāi)彌補(bǔ)前面缺的,下一次開(kāi)彌補(bǔ)前面的,當(dāng)次的就又等下次開(kāi)發(fā)票這樣可以嗎老師
哦 借預(yù)付賬款貸啥呢老師
你好1,不是,是白給錢(qián),當(dāng)捐贈(zèng) 2,嗯,操作是可以的
老師 你好 那如果按2.操作,就還是和之前一樣的科目入憑證,就是等發(fā)票來(lái)了,放后面附件就可以是嗎老師
你好,對(duì)的,就是這樣子。