您好,這個提獎是什么意思?
老師,您好!請問公司計提的應付職工薪酬與實際發(fā)放的金額不一致(當月工資次月發(fā)),請問賬務如何處理?謝謝!
老師小規(guī)模企業(yè)還需要每月計提個稅嗎?本月發(fā)放上月的工資!如何計提。
老師你好,麻煩問一下月底計提工資和社保費如何做分錄?當月繳納社保費和發(fā)放工資如何做分錄呢?謝謝
老師4月報銷的費用,6月放在工資里一起發(fā),4月要如何計提做分錄
問題一、按年終獎分2月50%3月20%4月30%發(fā)放,獎金個稅如何計算,是否只能按50%一次計算,不能3次合在一起,其余2次的年終獎放綜合工資發(fā)放 問題二:年終獎在12月計提與實際有差異,在2024年1月沖12月年終獎,重新計提么,重新計提是合并3次的,還是等發(fā)時再計提,規(guī)范應如何操作
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,城建稅一般是7%’有時有的地方是5%,依據(jù)什么政策
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,個體戶需要申報所得稅嗎?在哪里申報
老師待抵扣進項稅怎么結轉
家裝行業(yè),設計服務費
意思就是給設計師的獎金,是吧
老師,是的
這個并入工資申報,和工資一起做賬就可以
老師,我之前做帳計提,借_材料成本/人工成本(客戶),貸_其他應付款/個人往來(設計師)。發(fā)放時,借_個人往來,貸_銀行。之前是在個體戶這么做的,現(xiàn)在在小規(guī)模要發(fā)票,都是這么計提的,領導說把之前計提的獎金與下月工資一起發(fā),不知道怎么做了,拜托
借:管理費用-工資你把獎金和工資加一起就可以