你好,是的,是要包括的了。
老師,填企業(yè)所得稅申報表時,營業(yè)收入這里要加上營業(yè)外收入嗎
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計入營業(yè)外收入,開具時繳納增值稅,那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫,如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
老師您好,申報企業(yè)所得稅是營業(yè)收入加上營業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入那里嗎?營業(yè)收入是48750153.49對嗎?
一般納稅人, 開普票, 我季度報的企業(yè)所得稅 里的收入我填的是不含稅收入。 企業(yè)所得稅年報 收入我也填不含稅的收入了。那開普票稅那部分還需要寫營業(yè)外收入了嗎?如果寫營業(yè)外收入里,季報和年報的收入就不一樣了
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
營業(yè)收入本年累計金額:主營業(yè)務(wù)收入加營業(yè)外收入嗎?
你好你這個是個體戶還是公司?
這是我公司企業(yè)所得稅申報表,老師幫我看看
是有限責(zé)任公司
你好,,他應(yīng)該有填寫。利潤總額的地方。 你對照利潤表的利潤總額填寫就可以了。
營業(yè)收入本年累計金額:主營業(yè)務(wù)收入加營業(yè)外收入嗎?
我問下營業(yè)收入本年累計金額:主營業(yè)務(wù)收入加營業(yè)外收入嗎?
你好,這個不加的,營業(yè)外支出是在利潤總額里面體現(xiàn)
就是第一欄怎么填
你好,這個是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入。
那年累計企業(yè)所得稅申報的收入就比增值稅申報的收入多了25000元,有沒有稅務(wù)風(fēng)險?
你好,這個是正常的。沒關(guān)系的。