您好,營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 不包括營業(yè)外收入
老師,填企業(yè)所得稅申報表時,營業(yè)收入這里要加上營業(yè)外收入嗎
老師您好,申報企業(yè)所得稅是營業(yè)收入加上營業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入那里嗎?營業(yè)收入是48750153.49對嗎?
申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入需要加上營業(yè)外收入嗎?
你好老師。企業(yè)所得稅季報第四季度填報時,營業(yè)收入要加上營業(yè)外收入嗎
老師,企業(yè)所得稅季報時。營業(yè)收入一欄填寫時需要加上營業(yè)外收入嗎
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
那這張表格只有營業(yè)收入和營業(yè)成本,利潤總額!意思是什么就填什么,不用相減嗎
您好,就是只需要填寫利潤表的這三項,其中利潤總額就可以知道您要繳納的企業(yè)所得稅了。 其他的費用項目不需要填寫
好的好的,我還以為必需要減對
老師,我的現(xiàn)金流量表對嗎?本年累計有負數(shù)?
您好,這個可能是你的流量填錯了的
但是每期的期末余額都是對的呀
您好,這個我也不好說的, 要具體看的
只是平時我們做的表格有收到的稅費返還,稅局這個表格沒有,所以在支付的稅費這欄就用負數(shù)表示,這樣不行嗎
您好,那這個是可以的,屬于正常原因
好的,謝謝老師
不客氣的, 祝您工作順利