借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

老師,原材料在實(shí)際成本或計(jì)劃成本下,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但發(fā)票未到的分錄是。借:原材料貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款,下月初寫一樣的分錄紅字沖回是嗎,可我們老師教的怎么是把分錄顛倒過來再?zèng)_回?。?/p>
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
老師,當(dāng)月采購原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項(xiàng)稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
老師,您好!我上月掛的應(yīng)付賬款是100元,然后本月付款90元,扣除了付款手續(xù)費(fèi)10元,沖減應(yīng)付賬款時(shí)扣除部分怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?
個(gè)體戶沒有開票,做了稅務(wù)登記,就不用交稅,全部零申報(bào),是嗎,開了票,但是不超過季度30萬,增值稅是免的,對嗎,個(gè)人經(jīng)營所得稅是按照多少交呢,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
稅務(wù)系統(tǒng)開發(fā)票,是否需要設(shè)置不同品類的產(chǎn)品,比如瓷磚的不同規(guī)格型號(hào)的
老師,以前的業(yè)務(wù)累計(jì)銷售,可以在一個(gè)月里開嗎?開票額度夠,但是當(dāng)月的銷售收入是不夠的?
您好老師!我個(gè)人水車給某修路工程提供服務(wù),現(xiàn)結(jié)算服務(wù)費(fèi),對方單位需要3%的專票,我應(yīng)該怎么去開票?
老師,請問勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人開給勞務(wù)公司的發(fā)票,稅收編碼應(yīng)該填什么呢?
A 公司有一片地, B 公司是開發(fā)商。開發(fā)商通過通過收取業(yè)主的預(yù)交房款,但是收到后跑路。目前 C 公司代 A 公司貸款償還業(yè)主的預(yù)交房款。目前 C 公司應(yīng)該怎么做賬?
老師好,員工10月報(bào)銷費(fèi)用,由于報(bào)銷人在異地,報(bào)銷緊急,老板同意這次例外可以先報(bào)銷后給單據(jù)(單據(jù)在微信群里老板審核通過了),然后銀行轉(zhuǎn)賬報(bào)銷了,憑證裝證后到今天才發(fā)現(xiàn)未附單據(jù),現(xiàn)在怎么處理是合規(guī)的?
老師,外貿(mào)公司,貿(mào)易公司,為什么領(lǐng)導(dǎo)說餐費(fèi)少用來做費(fèi)用?
你好,有辦理進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的流程嗎 ? ?有具體資料指導(dǎo)嗎,不知道填什么表申請,也不知道怎么填


成本呢?需要沖減嗎?上月是按100提的成本
銷售時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本 的
原材料食材,當(dāng)時(shí)就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的
原材料食材,當(dāng)時(shí)就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),那不用再結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,這樣我付的90元,可是結(jié)轉(zhuǎn)了100元的成本
這沒有關(guān)系的,付款與結(jié)轉(zhuǎn)成本沒關(guān)系
次月發(fā)票也是開的90
是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,還是發(fā)票開少了?
發(fā)票是根據(jù)付款金額走的
那說明對方少開發(fā)票。剩余10元還要支付嗎?