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Q

老師,請問我上月掛賬的原材料金額是100,本月實(shí)付90,該怎么沖應(yīng)付賬款和成本

2025-07-09 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 10:33

借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶4729 追問 2025-07-09 11:22

成本呢?需要沖減嗎?上月是按100提的成本

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:24

銷售時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本 的

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快賬用戶4729 追問 2025-07-09 11:25

原材料食材,當(dāng)時(shí)就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:26

原材料食材,當(dāng)時(shí)就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),那不用再結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶4729 追問 2025-07-09 11:27

老師,這樣我付的90元,可是結(jié)轉(zhuǎn)了100元的成本

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:29

這沒有關(guān)系的,付款與結(jié)轉(zhuǎn)成本沒關(guān)系

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快賬用戶4729 追問 2025-07-09 11:53

次月發(fā)票也是開的90

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:56

是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,還是發(fā)票開少了?

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快賬用戶4729 追問 2025-07-09 12:02

發(fā)票是根據(jù)付款金額走的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:05

那說明對方少開發(fā)票。剩余10元還要支付嗎?

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借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2025-07-09
再補(bǔ)上一個(gè),借原材料暫估入庫, 貸原材料90的
2025-02-12
你好,今年收到發(fā)票先將2019年的錯(cuò)誤賬紅字沖銷,然后本年將發(fā)票與入賬勞務(wù)成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
你好,手續(xù)費(fèi)對方承擔(dān)嗎?是從公賬里面支付了100,只不過是手續(xù)費(fèi)是十塊錢。
2022-04-19
你好 收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_??
2022-07-08
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