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老師,我單位是一個從事技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模納稅人,名下一輛使用過的電動汽車賣出去了,二手車行給開的發(fā)票,金額是3萬元,稅額是0元。現(xiàn)在是報稅的時候,這3萬沒有跳出來,想問一下您關(guān)于賣車的這個增值稅報稅的問題。

2025-07-09 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 10:30

季度300,000以內(nèi)的十欄里面填寫 超過的話在第7欄。

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 10:36

那稅額是按30000*0.01=300繳納嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:36

你價稅合計是3萬吧,是的話,3萬/1.01

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:37

上面是不含稅的金額,然后再*1%。是稅額

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 10:42

老師,我在國稅網(wǎng)發(fā)票查詢頁面,顯示金額是30000元,稅額是0元,價稅合計是30000元。那這3萬元是理解成不含稅收入吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:44

是的對的是的對的。

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 10:48

老師,增值稅減免稅這個表,減稅性質(zhì)代碼及名稱,您幫我看一下選擇的對嗎?減稅金額是30000*0.02=600元,交稅金額是30000*0.01=300元,是這樣的吧

老師,增值稅減免稅這個表,減稅性質(zhì)代碼及名稱,您幫我看一下選擇的對嗎?減稅金額是30000*0.02=600元,交稅金額是30000*0.01=300元,是這樣的吧
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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:49

你好,他需要交稅的嗎?

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 11:12

賣車的這個是開了3萬,加上我們正常業(yè)務(wù)的開票,合計不含稅金額超過了30萬

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:14

你好,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是不含稅金額× 2%

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 11:16

我們這個是個小規(guī)模納稅人,不涉及抵扣

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:17

你好,需要填寫抵扣的減免的不是嗎?減免明細(xì)表。減免明細(xì)表里面有一個本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,你再去看一下可以嗎?

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 11:21

減稅性質(zhì)代碼及名稱,我選擇的對嗎。車的買價10萬,折舊1萬,賣價3萬,可以給我寫一下分錄嗎

減稅性質(zhì)代碼及名稱,我選擇的對嗎。車的買價10萬,折舊1萬,賣價3萬,可以給我寫一下分錄嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:25

你好,你選擇小規(guī)模1%的那個減免

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:26

借固定資產(chǎn)清理9萬,累計折舊1萬,貸固定資產(chǎn)10萬, 借銀行存款3萬,貸固定資產(chǎn)清理3萬除以1.01,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3萬除以1.01×1%, 借營業(yè)外支出,貸,固定資產(chǎn)清理9萬減3萬除以1.01。

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 11:34

老師,車行開具的免稅票,是開錯了嗎?他是應(yīng)該開具1%的發(fā)票的吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:48

人家沒有開免稅的呀,他是代理呀,他又不是銷售

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 11:54

就是理解為人家的發(fā)票,只開銷售金額,具體的稅額,就是賣方報稅時,自己計算了吧。那應(yīng)交的稅費(fèi)是不應(yīng)該3萬*0.01=300,不用3萬除以1.01×1%了 二手車行開了車的銷售發(fā)票以后,我們賣方就不用再開具了吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:57

交易市場他辦理過戶,這個是發(fā)票辦理過戶的,它不是交稅用的。

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快賬用戶9119 追問 2025-07-09 12:01

我不太懂這個。那我們還需要按照3萬元的不含稅金額,重新開具發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 12:02

購買方需要發(fā)票你就要開,如果不要發(fā)票就不用開

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