季度300,000以內(nèi)的十欄里面填寫 超過的話在第7欄。
建筑公司轎車,貨車,皮卡車,折舊攤銷計什么費(fèi)用
建筑服務(wù)中的濕租在家簽合同時要注意什么?需要哪些必要的附件
老師,母公司無償將取得的土地劃轉(zhuǎn)給子公司,都需要交哪些稅,或者按土地凈值劃轉(zhuǎn)又需要咋交稅
老師您好,我把自己的車放在租賃公司由他們替我出租,他們需要替我代扣代繳個稅嗎?
老師,第一季度虧損,第二季度交了幾百塊錢所得稅,第三、四季度也是虧損,這樣的規(guī)則下來,匯算清繳會發(fā)生退稅嗎?費(fèi)用成本全部都有票,沒有暫估。
老師,股東分紅10萬元,不是按利潤分的,內(nèi)賬,不用交個稅,我是走成管理費(fèi)用,還是利潤分配
請問老師,現(xiàn)在印花稅和土地使用稅等能入管理費(fèi)用嗎?車輛購置稅入什么科目怎么做賬?
鮮活肉蛋可以放棄免稅開專票,抵扣嗎
老師您好,香港公司收到美國客戶的采購訂單后,在越南工廠直接報關(guān)出口。可視為三方貿(mào)易。請問越南的出口報關(guān)文件怎么做合適? 是越南作為賣方,香港作為買方,加個實(shí)際發(fā)貨地是美國。這樣可以嗎?報關(guān)單應(yīng)如何填寫? 請您幫忙看一下,感謝。
濕租開發(fā)票的時候項(xiàng)目名稱寫什么
那稅額是按30000*0.01=300繳納嗎
你價稅合計是3萬吧,是的話,3萬/1.01
上面是不含稅的金額,然后再*1%。是稅額
老師,我在國稅網(wǎng)發(fā)票查詢頁面,顯示金額是30000元,稅額是0元,價稅合計是30000元。那這3萬元是理解成不含稅收入吧
是的對的是的對的。
老師,增值稅減免稅這個表,減稅性質(zhì)代碼及名稱,您幫我看一下選擇的對嗎?減稅金額是30000*0.02=600元,交稅金額是30000*0.01=300元,是這樣的吧
你好,他需要交稅的嗎?
賣車的這個是開了3萬,加上我們正常業(yè)務(wù)的開票,合計不含稅金額超過了30萬
你好,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是不含稅金額× 2%
我們這個是個小規(guī)模納稅人,不涉及抵扣
你好,需要填寫抵扣的減免的不是嗎?減免明細(xì)表。減免明細(xì)表里面有一個本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,你再去看一下可以嗎?
減稅性質(zhì)代碼及名稱,我選擇的對嗎。車的買價10萬,折舊1萬,賣價3萬,可以給我寫一下分錄嗎
你好,你選擇小規(guī)模1%的那個減免
借固定資產(chǎn)清理9萬,累計折舊1萬,貸固定資產(chǎn)10萬, 借銀行存款3萬,貸固定資產(chǎn)清理3萬除以1.01,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅3萬除以1.01×1%, 借營業(yè)外支出,貸,固定資產(chǎn)清理9萬減3萬除以1.01。
老師,車行開具的免稅票,是開錯了嗎?他是應(yīng)該開具1%的發(fā)票的吧
人家沒有開免稅的呀,他是代理呀,他又不是銷售
就是理解為人家的發(fā)票,只開銷售金額,具體的稅額,就是賣方報稅時,自己計算了吧。那應(yīng)交的稅費(fèi)是不應(yīng)該3萬*0.01=300,不用3萬除以1.01×1%了 二手車行開了車的銷售發(fā)票以后,我們賣方就不用再開具了吧
交易市場他辦理過戶,這個是發(fā)票辦理過戶的,它不是交稅用的。
我不太懂這個。那我們還需要按照3萬元的不含稅金額,重新開具發(fā)票嗎
購買方需要發(fā)票你就要開,如果不要發(fā)票就不用開