直接沖餐費(fèi)收入分錄就行
老師 收到一筆學(xué)費(fèi) 掛在預(yù)收賬款上,然后開(kāi)票轉(zhuǎn)主收入了,后來(lái)這個(gè)學(xué)生不讀了做了退費(fèi)處理 這個(gè)分錄借方做什么?
公立小學(xué),沒(méi)有食堂,每天供餐公司送盒飯給學(xué)生個(gè)老師。月初通過(guò)APP收齊了本月學(xué)生飯費(fèi),錢(qián)是直接打到學(xué)?;緫舻?。下月初對(duì)請(qǐng)假天數(shù)進(jìn)行了退費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄我寫(xiě)的對(duì)嗎? 收費(fèi)時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——xx供餐公司 退費(fèi)時(shí)做個(gè)和收費(fèi)相反的分錄?
4個(gè)學(xué)生。學(xué)費(fèi)每人26000。學(xué)費(fèi)總104000。分兩期。只收到40000怎么做賬。怎么做帳。分錄怎么寫(xiě)。收到的做預(yù)收?沒(méi)收到應(yīng)收?
請(qǐng)問(wèn)下老師:民辦學(xué)校采用民非會(huì)計(jì)制度,食堂收入、支出、結(jié)余怎么做賬,麻煩寫(xiě)下會(huì)計(jì)分錄?餐費(fèi)結(jié)余是不是要全退給學(xué)生?
去年收的預(yù)收款,當(dāng)時(shí)做了借:銀行貸預(yù)收,年末確認(rèn)了收入,現(xiàn)在學(xué)生要退費(fèi),這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄
你好,老師,我們公司是24年12月底登記,登記為一般納稅人。現(xiàn)在還是籌建期,無(wú)收入,連續(xù)幾個(gè)月做的零申報(bào)。公司登記股東未轉(zhuǎn)投資款,公賬收到背后隱形投資股東750萬(wàn)投資款,已記為資本公積了,,4月初第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表已提交,現(xiàn)在馬上要提交第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表。別人建議我把資本公積的750轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款, 第1個(gè)問(wèn)題:是不動(dòng)還是750萬(wàn)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款合適? 第2個(gè)問(wèn)題:如果資本公積不轉(zhuǎn)為其他人付款之后,錢(qián)很難出來(lái)是不是?而且出來(lái)還要收20%稅嗎 第3個(gè)問(wèn)題:如果轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款。請(qǐng)問(wèn)已提交在電子稅務(wù)局的第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表要更改嗎?還是不用管,直接轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款后,再提交第二季度報(bào)表?
你好老師,合作社會(huì)計(jì)制度里面沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用,做哪個(gè)科目,費(fèi)用科目只有管理費(fèi)用和其他支出?
股權(quán)實(shí)繳的當(dāng)月繳納印花稅嗎?,具體稅目是印花稅-產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)嗎?
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實(shí)收資本的股東
股東分紅,沒(méi)有利潤(rùn)可以分嗎
老師個(gè)體戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,有營(yíng)業(yè)外收入,需要填寫(xiě)嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公賬中的貸款怎么做分錄呀
紅字: 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)收賬款 貸 銀行存款
貸 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
我像上面那么做應(yīng)該也可以吧?
可以的,做平就行了哈