你好,是收入少做了嗎?一般納稅人還是小規(guī)模的?
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè)月的銷課數(shù)對應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營收。但是現(xiàn)在每個(gè)月都有三十的營收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個(gè)月抽一點(diǎn),湊一個(gè)加起來不超過30W的數(shù),這會種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請教一個(gè)問題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時(shí)間點(diǎn),是銷項(xiàng)大于留抵,但是整個(gè)年度看,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個(gè)例子,謝謝
公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬,公司之前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請問6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶收入來把控這個(gè)月需要開多少發(fā)票呢?
老師我上個(gè)季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開發(fā)票去哪里開?
收入他給那個(gè)做少了,是小規(guī)模納稅人
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。然后企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤你增加成本費(fèi)用。成本費(fèi)用得有發(fā)票。
處理下去,把這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)就是呃的利潤調(diào)下去,不讓他交稅,嗯,增值稅和那個(gè)所得稅
他這個(gè)不是嫉妒,他是分了,能有就是2一年的777月到9月二三年的10月到12月,而且每年每年都是就每個(gè)季度都是已經(jīng)超30萬了,就那個(gè)稅怎么能節(jié)約下來呢?就增值和所得
你好,那你去看下一個(gè)季度是不是在30萬以內(nèi)?是普通發(fā)票的話,就不需要繳納增值稅。然后所得稅沒有利潤就行。
這個(gè)不是季度
你得按季度按季度的分開。
他是這個(gè)7月到9月2一年的,超30萬了,還有一個(gè)是二三年的10月到12月也超30萬了,怎么處理呢?
那只能交增值稅。沒有其他的方法,小規(guī)模抵扣不了。
就是季度已經(jīng)超30萬了,怎么處理這個(gè)增值稅問題?還有就是有利潤了,如何處理所得稅的問題?想讓他都不交
那你別做收入,你開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票的話,你都做到今年。
然后想要沒有利潤,那你增加成本費(fèi)用呀,你單位有對應(yīng)的成本嗎?成本允許抵扣所得稅嗎?