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老師,我想問下。比如銷售一樣?xùn)|西,這個(gè)是我們的主營業(yè)務(wù),但是這個(gè)月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個(gè)月出開票,我先收到銀行存款的時(shí)候,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個(gè)月開票,我借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師您好,我們是一般納稅人,上個(gè)月有個(gè)客戶用個(gè)人賬戶往我們公戶打款買商品沒開票,我做的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款—個(gè)人,貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后這個(gè)月客戶又要求補(bǔ)開普票,那我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
您好,老師我想一下,10月銷售商品,11月月末開出發(fā)票,10月要確認(rèn)收入,我們開票13個(gè)點(diǎn),客戶補(bǔ)10個(gè)點(diǎn),我把主營業(yè)務(wù)收入和稅點(diǎn)分開做,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入,把客戶補(bǔ)的稅點(diǎn)做到其他業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?內(nèi)賬的
客戶付款,我們先是收到客戶的錢,然后再開具發(fā)票,當(dāng)月需要再做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎? 1-收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2-開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
有個(gè)主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
想問下就是我是外貿(mào)公司,注冊地址一個(gè),經(jīng)營地址一個(gè),然后開票只開注冊地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對賬,需要讓對方提供什么數(shù)據(jù)資料?
個(gè)體工商戶中的填報(bào)經(jīng)營所得,查賬征收時(shí),有個(gè)彌補(bǔ)以前虧損,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填?去看哪里?
個(gè)體戶注銷需要查帳嗎?
老師咨詢公司的咨詢收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個(gè)表,哪個(gè)科目填寫的?
能不能咨詢老師們一個(gè)問題,能不能給個(gè)解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢類,剛好有段時(shí)間卡點(diǎn)了,開的都是30萬左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說,23年的合同,24年收款時(shí)才開票了,這些有沒有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個(gè)人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
好的,謝謝
您好,未提增值稅:需調(diào)整,分錄為 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 ,發(fā)票附原憑證后。 已提增值稅:不用調(diào)整,直接將發(fā)票附原憑證后即可。
跨月也沒關(guān)系是吧
您好,是的,跨月沒有關(guān)系 的