不是。需先按20萬(wàn)×80%算出勞務(wù)報(bào)酬收入額,再減去6萬(wàn)基本減除費(fèi)用,還要減去專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除等,得出應(yīng)納稅所得額后,按3%-45%超額累進(jìn)稅率算個(gè)稅。
老師,勞務(wù)報(bào)酬如果超過(guò)2萬(wàn)以上預(yù)扣率是不是跟匯算清繳時(shí)扣除率是一樣的,還是匯算清繳時(shí)勞務(wù)報(bào)酬扣除時(shí)依然按20%扣呢
個(gè)人傭金屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬?如果是勞務(wù)報(bào)酬,需要先預(yù)繳20%-40%的稅,次年匯算清繳再多退少補(bǔ)?
勞務(wù)報(bào)酬收入10000的話,是不是預(yù)繳10000*0.8*0.2=1600元個(gè)稅。然后匯算清繳的時(shí)候,我如果全年收入沒超6萬(wàn),1600能全部退給我?
老師好,琴行請(qǐng)問(wèn)下如果每月勞務(wù)報(bào)酬收入1.8萬(wàn),預(yù)繳稅率是20%,匯算清繳時(shí)年收入就是21.6萬(wàn),稅率是不是按40%計(jì)算要補(bǔ)交稅?
勞務(wù)報(bào)酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個(gè)是不是之前預(yù)交個(gè)稅都可以退了
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險(xiǎn)我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長(zhǎng),讓院長(zhǎng)一個(gè)一個(gè)微信發(fā)給員工,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項(xiàng)目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項(xiàng)目貸:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 可以,這么處理嗎?
想問(wèn)下就是我租了一個(gè)辦公樓,然后有兩間租給別人,我公司可以開房租發(fā)票嗎?還是直接房東開
老師,我們老板是買了一塊地,在A公司名下,然后又注冊(cè)了一個(gè)公司,又劃了一部分地方給了新注冊(cè)的B公司,一個(gè)月租賃3萬(wàn),那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
股東退休了,他的工資可以稅前扣除么?
請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),怎么申報(bào)增值稅?
現(xiàn)代服務(wù)類目,6%的收入填增值稅申報(bào)表里應(yīng)稅勞務(wù)銷售額對(duì)嗎?
想問(wèn)下就是我是外貿(mào)公司,注冊(cè)地址一個(gè),經(jīng)營(yíng)地址一個(gè),然后開票只開注冊(cè)地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營(yíng)地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對(duì)賬,需要讓對(duì)方提供什么數(shù)據(jù)資料?
是的只不過(guò)我后面沒填寫完整,如果工資20萬(wàn)的話按照這樣20萬(wàn)-60000×0.1-2520得出1萬(wàn)多個(gè)稅,那比勞務(wù)還多,是不是勞務(wù)個(gè)稅年匯算清繳比工資個(gè)稅低
同學(xué)你好 這個(gè)是一樣的,都是綜合所得
我知道都是綜合所得,我是指單單是勞務(wù)全年收入和單是工資全年收入這樣算勞務(wù)個(gè)稅要比工資低
勞務(wù)個(gè)稅高哦 工資個(gè)稅低
但是全年算下來(lái)如果都是20萬(wàn)的話工資個(gè)稅高
全年算的話是按綜合所得來(lái)算了
就是按照綜合所得算下來(lái)勞務(wù)個(gè)稅比工資個(gè)稅少
按綜合所得就是扣除六萬(wàn)扣除社保扣除專項(xiàng)扣除之后再計(jì)算個(gè)稅
單指上面工資也沒有社保和專項(xiàng)附加扣除就這樣算下來(lái)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅少
勞務(wù)是扣除百分之二十之后再乘以稅率,沒有速算扣除數(shù),一般是勞務(wù)交的多