你好,這個(gè)沒(méi)事的。不用擔(dān)心
個(gè)稅系統(tǒng)里查到收入納稅里19年1到3月是一家公司的申報(bào),稅款所屬期也是1到3月的,我3月份離職的,然后下一家公司是4到6月,這家公司申報(bào)的稅款稅款所屬期也是4到6份的,7月份換了一份工作,8月份發(fā)了工資,公司9月份申報(bào),稅款所屬期是8月份的,后面以此類推,這樣我就有一個(gè)7月的是沒(méi)有工作收入申報(bào)的,那會(huì)影響我后面上海居住證積分辦理,貸款,征信等一些問(wèn)題嗎
老師 您好 想問(wèn)一下,公司是在23年5月份成立,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬(wàn)3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬(wàn)3回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是小規(guī)模納稅人。2024年3月份開錯(cuò)發(fā)票給對(duì)方了。應(yīng)該開24萬(wàn)給對(duì)方。開了30萬(wàn)給對(duì)方。加上1月份的涉及到交增稅了,如果開24萬(wàn)就沒(méi)涉及到交增稅。現(xiàn)在還有什么補(bǔ)救方法嗎?這個(gè)月紅沖30萬(wàn),再開一張24萬(wàn)的,然后跟稅管員說(shuō)明情況。這樣可以嗎?可以涉及到不交稅嗎?
老師好!我是2023年1月份在行事業(yè)單位打工。在這家單位上班前(備注:在一家房地產(chǎn)公司上班,走之前巳告知公司管理層讓相應(yīng)的人交接,可公司遲遲沒(méi)找人來(lái)交接,既使有人也不肯對(duì)接,我已2023年4月30日從公司辭職,工作交接公司拖到2024年5月份才找人來(lái)與我交接。交接時(shí)間是寫2024年5月底)請(qǐng)問(wèn)一下像這種情況我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?公司拖到現(xiàn)在才找人與我對(duì)接什么意思? 比如我已在其他地方上班,而在2023年4月份才辭職,工作交接在2024年才對(duì)接,這種情況我怎么處理?如何自保?需不需要簽什么協(xié)議說(shuō)明事理?
1.我們是供暖行業(yè),往年采暖期每月結(jié)轉(zhuǎn)收入借:預(yù)收采暖費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 2.今年采暖期是2024年9月-2025年3月這期間 然后今年結(jié)轉(zhuǎn)收入和往年不一樣 。需要分?jǐn)?大概流程是第一步1.是算出2024年9年到2025年3月的應(yīng)收采暖費(fèi)2.供暖天數(shù)為假如按151天 算 用2024年9月到2025年3月的應(yīng)收采暖費(fèi)除以151天 算出每天平均采暖費(fèi) 然后假如做2024年10月 的賬 , 就是用10月的實(shí)際天數(shù)×每天平均采暖費(fèi) 算出來(lái)的金額 。 然后就是確認(rèn)10月實(shí)際收的金額 分?jǐn)偟慕痤~=10月應(yīng)收本月的采暖費(fèi)-10月收的采暖剩余的金額為分?jǐn)偨痤~ 求:相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如何做 麻煩舉例說(shuō)明
老師你好我想問(wèn)下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過(guò) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司的員工個(gè)人購(gòu)買的電腦,發(fā)票是開的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請(qǐng)問(wèn)可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問(wèn)題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)成本票應(yīng)該怎么來(lái)
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
收一張發(fā)票項(xiàng)目名稱是拌飯醬,調(diào)味油,牛肉粒,圍擋,筷子,餐盒,沙拉醬等,能入賬嗎,入什么費(fèi)用?
老師,咨詢下,銷方企業(yè)已注銷了,我以前年還支付的預(yù)付款也沒(méi)有開票給我,現(xiàn)在掛了賬該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
0.05怎么算出來(lái)的老師