你好,不需要繳納印花稅
公司開(kāi)的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi),簽的合同是技術(shù)咨詢(xún),要交印花稅嗎?
工程監(jiān)理公司,經(jīng)營(yíng)范圍:監(jiān)理服務(wù),造價(jià)咨詢(xún)……簽訂合同為工程監(jiān)理合同,發(fā)票開(kāi)的是監(jiān)理服務(wù)費(fèi)和咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)……印花稅核定是按技術(shù)合同計(jì)稅,印花稅的計(jì)稅基數(shù)是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是項(xiàng)目管理咨詢(xún)公司,一般就是做工程招投標(biāo),請(qǐng)問(wèn)印花稅應(yīng)該屬于技術(shù)合同(技術(shù)服務(wù)合同)還是買(mǎi)賣(mài)合同,然后請(qǐng)第三方來(lái)招投標(biāo)支付的咨詢(xún)費(fèi)等需不需要繳納印花稅?
老師麻煩問(wèn)一下,食品貿(mào)易公司購(gòu)買(mǎi)的牛肉卷等產(chǎn)品,一般納稅人,這個(gè)需要繳納印花稅嗎,還有現(xiàn)代服務(wù)-咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
公司簽訂了勞務(wù)及設(shè)備租賃合同,屬于帶設(shè)備的提供勞務(wù)服務(wù),合同里面沒(méi)有區(qū)分勞務(wù)和租賃分別涉及到的金額。開(kāi)票時(shí)公司開(kāi)具的是建筑服務(wù)9%,這樣的合同繳納印花稅應(yīng)該算作技術(shù)服務(wù),還是算作建設(shè)工程,還是算作租賃合同。
老師咨詢(xún)公司的咨詢(xún)收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個(gè)表,哪個(gè)科目填寫(xiě)的?
能不能咨詢(xún)老師們一個(gè)問(wèn)題,能不能給個(gè)解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢(xún)類(lèi),剛好有段時(shí)間卡點(diǎn)了,開(kāi)的都是30萬(wàn)左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說(shuō),23年的合同,24年收款時(shí)才開(kāi)票了,這些有沒(méi)有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問(wèn)下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過(guò) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢(qián)還要填寫(xiě)記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司的員工個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的電腦,發(fā)票是開(kāi)的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請(qǐng)問(wèn)可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問(wèn)題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)成本票應(yīng)該怎么來(lái)
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,