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老師,我是4月份接手的賬,3月份之前都是手工賬,我4月份建的電腦賬,我在7月份電子稅務(wù)局里報資產(chǎn)負債表的時候,期初數(shù)和我軟件里的數(shù)據(jù)不一樣,我按照我軟件里的數(shù)據(jù)填寫期初數(shù)可以嗎

2025-07-08 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-08 16:25

這個不行的。你要么就去更正之前的

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:25

就是說必須要一致才行。

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快賬用戶7502 追問 2025-07-08 16:27

咋才能一致啊

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:28

你好,你4月建賬的時候應(yīng)該把3月末的數(shù)據(jù)作為期初。

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快賬用戶7502 追問 2025-07-08 16:32

是的,老師,我看了一下資產(chǎn)負債表就一個數(shù)字預(yù)付的和應(yīng)付賬款這兩個數(shù)算了一下,其他的都對

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:33

你好,那你不如先按照期末的數(shù)據(jù)做期初,然后再做一個憑證。去調(diào)一下。

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快賬用戶7502 追問 2025-07-08 16:36

老師我不會,我也沒明白啥意思

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快賬用戶7502 追問 2025-07-08 16:37

但是老師他這個利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系不成立,但是我做的賬上是成立的

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:37

你好,你是看到哪一個科目的鉤機關(guān)系不成立?

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快賬用戶7502 追問 2025-07-08 16:39

利潤表里凈利潤本年累計金額不等于資產(chǎn)負債表里頭未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:41

你好,,你看他起初是不是對得上?

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同學(xué)您好,您從科目余額表看您的借貸方合計平衡嗎,您這數(shù)據(jù)我也看不出什么,您每個大類來核對總數(shù),比如流動資產(chǎn)他的數(shù)據(jù)是多少,您的數(shù)據(jù)是多少,因為數(shù)據(jù)比較多,也許金額一樣,方向一不小心錯了,那也是不會對的。
2020-09-17
同學(xué)你好 這個可以的
2022-03-17
你好,很高興為你解答
不一致的話可以更正申報的
2021-04-04
你好 看一下新錄入軟件的1月份期初數(shù)有沒有錯誤,然后看一下新軟件1月份的科目余額表,對照一下老會計提供的報表期末數(shù)和本期數(shù),有差異,再看一下新軟件1月份錄入的憑證是不是有不對的地方
2022-02-28
需要1-8月累計的利潤表項目和現(xiàn)金流量表發(fā)生額
2023-10-08
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