登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【出口退稅管理】-【出口退 (免) 稅申報(bào)】-【免抵退稅申報(bào)】,進(jìn)入后點(diǎn)擊【出口貨物收匯情況表】,選擇【新增】,根據(jù)收匯憑證錄入相關(guān)收匯信息,錄入完成后點(diǎn)擊【保存】,之后與出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)一并生成申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。
老師,申報(bào)出口退稅和申報(bào)內(nèi)銷有沒有先后順序?比如這個(gè)月我想申報(bào)出口退稅,需要在申報(bào)內(nèi)銷之后操作嗎
上月貨物已報(bào)關(guān)出口,這個(gè)月收到上個(gè)月出口的外匯,是在下個(gè)月申報(bào)期申報(bào)出口退稅嗎?
我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,全部開具了出口發(fā)票,上個(gè)月沒有收匯,現(xiàn)在收匯了,現(xiàn)在正好申報(bào)期,可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師,出口貨物的企業(yè)是需要報(bào)國(guó)內(nèi)的增值稅申報(bào)和出口退稅申報(bào)嗎?那增值稅申報(bào)的當(dāng)月銷售額是按當(dāng)月生成的報(bào)關(guān)單來申報(bào)嗎? 當(dāng)月的出口退稅申報(bào)是按實(shí)際收匯金額來退稅嗎?
老師,問下,這個(gè)出口的商貿(mào)企業(yè)1月出口的貨物,報(bào)關(guān)單是一月的,進(jìn)項(xiàng)票也是一月的,但是我申報(bào)的時(shí)候,出口退稅沒有申報(bào)退稅,這個(gè)收入怎么申報(bào),是放在免稅里申報(bào)嗎
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計(jì)成功轉(zhuǎn)出去的,對(duì)吧
公司欠股東的錢長(zhǎng)時(shí)間還不上,其他應(yīng)付款掛長(zhǎng)了又怕有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問一下還可以還可以怎么處理
老師請(qǐng)問,稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項(xiàng)目名稱賬上記錯(cuò)了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯(cuò)誤項(xiàng)目名稱 借研發(fā)支出——正確項(xiàng)目名稱負(fù)數(shù)嗎
請(qǐng)問老師按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個(gè)月,期末余額填寫。 申報(bào)利潤(rùn)表, 利潤(rùn)表當(dāng)中本期金額,是按這個(gè)季度三個(gè)月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤(rùn)表當(dāng)中累計(jì)金額,是按這個(gè)季度最后一個(gè)月利潤(rùn)表 ,本年累計(jì)填寫。 對(duì)嗎?
老師 AB是一個(gè)關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計(jì)提附加稅 交的時(shí)候又差異 少交了0.01 這個(gè)7月應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)貸方就會(huì)有余額呢 怎么調(diào)整呢 營(yíng)業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請(qǐng)問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購(gòu)置價(jià)格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對(duì)。。。我看不出我哪里算錯(cuò)了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項(xiàng)目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎