借ying交稅費(fèi),交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。 貸庫存商品或者原材料, 把所有的都需要加稅分開,已經(jīng)抵扣過的就做進(jìn)項(xiàng),沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營,因?yàn)橹蝗〉枚周嚱灰装l(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對嗎?
開票時(shí)納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費(fèi)15元,開銷項(xiàng)13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務(wù)13%的進(jìn)項(xiàng)專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個(gè)賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個(gè)情況,就是進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,然后到下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng),今年查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)在抵扣時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個(gè)賬怎么去調(diào)整呢?
請問電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
我上個(gè)月已經(jīng)吧進(jìn)項(xiàng)掛在應(yīng)交稅費(fèi)了,到時(shí)一直掛著???
因?yàn)橥赓~做的增值稅每月直接進(jìn)到稅金及附加,每月清了,內(nèi)賬的進(jìn)賬稅要長期掛著?
那進(jìn)項(xiàng)可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn),就像你的銷項(xiàng)一直可以有余額呀,沒有問題。
你的外賬是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?一直有余額還是不結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)的話,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。不結(jié)轉(zhuǎn)就不用做。
外賬不是我做的,交的稅費(fèi)直接入稅金及附加
你好,增值稅不做稅金及附加就做應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅印花稅房產(chǎn)稅,這些才做稅金及附加
內(nèi)賬的增值稅跟外賬的增值稅不一祥,該怎樣處理?
具體的什么原因不一致,差在哪個(gè)業(yè)務(wù)上?