您好,如果稅務(wù)局查賬肯定不行的,如果不查賬就沒(méi)事
甲賣(mài)貨給乙,2020年12月開(kāi)了增值稅發(fā)票,2021年1月發(fā)貨,根據(jù)財(cái)稅兩條線(xiàn),2020年要交稅,2021年確認(rèn)收入。我就不明白了,稅務(wù)是以票控稅,2020年申報(bào)表也會(huì)根據(jù)票據(jù)確認(rèn)收入,那就是做賬不確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表確認(rèn)?那所得稅呢,收入是不是也得算上這個(gè)呢,感覺(jué)這塊好亂,老師能給捋一下嗎
老師,22年度以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,在24年報(bào)所得稅已經(jīng)含了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補(bǔ)交這部分所得稅的哦
老師好,我司補(bǔ)申報(bào)了21年的未申報(bào)收入,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,交了滯納金,這樣21年的未申報(bào)收入和補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么做賬?
老師23年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),把專(zhuān)票增值稅一同結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里,導(dǎo)致顯未交增值稅余額在借發(fā)現(xiàn)在這樣調(diào)賬可以嗎 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師23年有銷(xiāo)售額一直沒(méi)有和客戶(hù)結(jié)算放25年來(lái)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)收入,這樣操作可以嗎?
老師以前年度的應(yīng)付賬款,這個(gè)月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,企稅不用單獨(dú)計(jì)提吧,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一塊到了季度計(jì)提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買(mǎi)的手機(jī)能入賬么?是入賬福利費(fèi)嗎?
郭老師,現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)開(kāi)票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個(gè)外省客戶(hù)想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們?cè)谝X(qián)還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類(lèi)的
結(jié)轉(zhuǎn)損益了的金額怎么填到科目余額表的期初余額啊,老師
老師,請(qǐng)問(wèn),我 6 月份未開(kāi)票,7 月份申報(bào)了一張未開(kāi)票收入 9 萬(wàn),已經(jīng)抵扣了 9 萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開(kāi)來(lái)一張紅字通知單單出去,對(duì)方說(shuō)要開(kāi) 10 萬(wàn)的紅字通知單,就把我開(kāi)的 9 萬(wàn)紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開(kāi)個(gè) 10 萬(wàn)紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫(xiě)的是臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)是不是要繳納個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)每月月初給上月做賬的時(shí)候,已交的上月的增值費(fèi)需要計(jì)提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報(bào)不需要稅務(wù)局核定,按季的話(huà)而要核定,按次申報(bào)還需要嗎。按次申報(bào)是怎么回事
員工臨時(shí)給公司干活付工資時(shí)候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?臨時(shí)工需要繳納社保嗎?
在25年做收入交了增值稅稅務(wù)還會(huì)說(shuō)話(huà)吧?
因?yàn)檫@個(gè)要23年確認(rèn)收入的