有兩種處理方式: 更正申報(bào):登錄電子稅務(wù)局,找到增值稅申報(bào)更正功能,撤銷或直接更正已申報(bào)報(bào)表,剔除 2024 年發(fā)票數(shù)據(jù),重新填寫正確申報(bào),調(diào)整多抵進(jìn)項(xiàng)。 下月調(diào)整:本月對(duì) 2024 年發(fā)票進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出(借成本 / 費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ),成本費(fèi)用做以前年度損益調(diào)整沖回;下月申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填負(fù)數(shù)加回,同時(shí)填入 2024 年發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣,企業(yè)所得稅同步調(diào)整 。
老師我想問一下,前面幾個(gè)月的發(fā)票都沒有抵扣,也沒有入賬,上個(gè)月我就把發(fā)票全部入賬了,到時(shí)沒抵扣,后來(lái)想了下這樣做是不是有什么問題?現(xiàn)在要怎么辦?
老師,我這有個(gè)一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)11月稅,但是11月有兩張票開錯(cuò)了,我現(xiàn)在12月紅沖,對(duì)方也沒抵扣,我這個(gè)紅沖了稅怎么辦。
老師,我有一個(gè)公司,因?yàn)闆]有收入嘛,所以稅務(wù)局老師不讓我抵扣,說(shuō)我抵扣了,沒有收入,留底了,還得退給我,不讓我認(rèn)證抵扣,老師,那我這邊現(xiàn)在有好多抵扣發(fā)票沒有抵扣,我也做賬了,那一直沒有收入的話,到時(shí)候增值稅專票發(fā)票回不回過(guò)了抵扣期限呢
老師你好,請(qǐng)問我們有一張票是10月份對(duì)方開給我們,票一直沒來(lái),我也沒抵扣,前段時(shí)間還在系統(tǒng)看到這張票,后來(lái)怎么就沒了,今天準(zhǔn)備抵扣報(bào)稅發(fā)現(xiàn)這張票不在系統(tǒng),對(duì)方也沒紅沖也沒作廢,這是怎么回事
老師:2024年我不小心把酒水發(fā)票扺扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表要填哪里?沒有找到
發(fā)現(xiàn)第一季度所得稅申報(bào)表的季初和季末資產(chǎn)數(shù)錯(cuò)誤,還有辦法改嗎
公司給員工購(gòu)買粽子做集體福利交個(gè)稅嗎
老師,我是4月份接手的賬,3月份之前都是手工賬,我4月份建的電腦賬,我在7月份電子稅務(wù)局里報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,期初數(shù)和我軟件里的數(shù)據(jù)不一樣,我按照我軟件里的數(shù)據(jù)填寫期初數(shù)可以嗎
你好老師 我是出口外貿(mào)企業(yè) 主要出口五金配件 我想知道像我這類型的企業(yè)增值稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)保持在多少合適
老師,請(qǐng)問捐贈(zèng)款項(xiàng),對(duì)方開電子票據(jù),請(qǐng)問允許稅前扣除否
如果老板其中的一個(gè)公司業(yè)務(wù)很少基本沒有業(yè)務(wù),可以只申報(bào)工資作為成本嗎?
老師,25年第二季度利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額是個(gè)負(fù)數(shù),自動(dòng)帶出來(lái)的所得稅費(fèi)用是正數(shù),那么,本期是不是還需要交這個(gè)所得稅費(fèi)用
老師,你好!請(qǐng)問電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被開票單位紅沖后,在哪里能查到對(duì)方紅沖的時(shí)間?
公司賣自己使用過(guò)車輛怎么做賬
請(qǐng)問老師 我們是餐飲行業(yè),要核算單品的毛利,比如調(diào)味品當(dāng)中味極鮮的毛利,或者肉類里面豬蹄子的毛利,請(qǐng)問怎么核算?
那老師這個(gè)月增值稅再無(wú)法勾選了是吧?
嗯 這個(gè)就無(wú)法勾選了
那這個(gè)月更正申報(bào)的話,已經(jīng)無(wú)法重新勾選進(jìn)項(xiàng)了,之前我已經(jīng)勾選了2024年發(fā)票的,如果填附表3時(shí)填寫的金額與勾選的不一致會(huì)有問題嗎?
你看看一般可以回退到對(duì)應(yīng)的所屬期勾選
啥意思沒懂老師?
就是回退到對(duì)應(yīng)的所屬期勾選
之前的已經(jīng)申報(bào)了,怎么回退到屬期勾選,請(qǐng)老師指教?
未確認(rèn)簽名:如果還沒有在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中進(jìn)行確認(rèn)簽名,那么可以直接登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入相關(guān)的發(fā)票勾選模塊,找到已勾選的發(fā)票,取消勾選操作,然后重新進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)完成后再進(jìn)行簽名即可。 已確認(rèn)簽名但未申報(bào):若已經(jīng)完成了確認(rèn)簽名,但是還沒有辦理納稅申報(bào),這種情況下,同樣登錄電子稅務(wù)局,在申報(bào)期內(nèi),找到對(duì)應(yīng)的勾選統(tǒng)計(jì)功能,先撤銷勾選統(tǒng)計(jì),之后就可以重新去完成勾選、統(tǒng)計(jì)以及確認(rèn)等一系列操作。 已申報(bào)且符合回退條件:要是在申報(bào)期內(nèi)已經(jīng)完成了申報(bào),那么需要滿足特定條件才能夠回退。條件包括上一屬期撤銷申報(bào)或征期截止日第二天平臺(tái)未接收到已申報(bào)結(jié)果切換稅款所屬期到下期的;平臺(tái)從征管獲取到的需要回退的稅款所屬期申報(bào)結(jié)果為 “未申報(bào)” 等。當(dāng)符合這些條件時(shí),登錄電子稅務(wù)局,找到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的入口并進(jìn)入,在其首頁(yè)通常會(huì)有 “回退稅款所屬期” 的按鈕,點(diǎn)擊該按鈕,按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作,即可實(shí)現(xiàn)稅款所屬期的回退?;赝撕?,再去撤銷勾選統(tǒng)計(jì),重新進(jìn)行勾選、確認(rèn)等操作就行。
老師已經(jīng)申報(bào)增值稅了,現(xiàn)在作廢申報(bào),也沒法回退了?,F(xiàn)在我最好的辦法是什么? 請(qǐng)指點(diǎn)實(shí)際操作方法
那沒有好辦法 只能用之前勾選的進(jìn)項(xiàng)
那就這么報(bào)掉,下月轉(zhuǎn)出嗎? 成本下月進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的