這種方式不建議制度化,核心風(fēng)險在于: 油票金額與實(shí)際加油量若不匹配(按里程算的報銷額可能高于 / 低于油票金額),會構(gòu)成 “發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不符”,違反《發(fā)票管理辦法》,涉嫌虛開發(fā)票。 稅務(wù)上,此類油票可能被認(rèn)定為不合規(guī)憑證,無法稅前扣除,面臨補(bǔ)稅、罰款風(fēng)險
公司做法是:公司有相應(yīng)的私車公用補(bǔ)貼制度2元/公里,能只簽訂租車協(xié)議只支出這筆補(bǔ)貼嗎(就是說油費(fèi)、折舊、高速費(fèi)等都包含在里面了)?附件有相應(yīng)的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址,相應(yīng)的用車?yán)锍?。沒有車的租金,公司只支付這筆差旅補(bǔ)貼,他們一個月報銷一次,要拿相應(yīng)大小的金額油費(fèi)發(fā)票過來進(jìn)行報銷這樣操作可以嗎?不走代開租金發(fā)票,一個月可能就一兩百一個人左右。
老師,您好,想問下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進(jìn)項(xiàng)票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點(diǎn)的專票呢,就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務(wù)費(fèi),對方說可以按照400w,開具6%的專票給我們,不是應(yīng)該按照400w里面僅服務(wù)費(fèi)部分才能開具專票?
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
請問老師員工外出參加培訓(xùn)慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費(fèi)那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費(fèi)用郵費(fèi)嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補(bǔ)貼200給到他這個人呢?
私車公用的問題,懂的老師來 但是我們企業(yè)是按照里程數(shù)來進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒有油票什么的,就覺得不太好, 就是說可不可以讓他們給我們開油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報銷呢
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項(xiàng)目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
找油票的金額肯定是大于里程數(shù)實(shí)際報銷的金額的
那這個就得按發(fā)票的金額做賬報銷哦
那實(shí)際報銷的金額肯定是小于這個發(fā)票金額,那錢也對不上
多的金額拿出來給老板
或者找別的發(fā)票來報銷 只要金額一致就行
那這種就沒有一種比較好的方式就是說,稅務(wù)上承認(rèn),然后內(nèi)部流程也沒問題的方式嘛
同學(xué)你好 我們公司和你們公司是一樣的 按里程數(shù)報銷,我們都是攢個差不多一百或者貳佰的然后用油票來報 平時自己先記著里程數(shù)