多計提的直接原分錄沖
老師,你好,我們上個月多計提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖掉,分錄怎么做,計提的時候:借稅金及附加 貸 應交稅費-應交教育費附加
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
附加稅計提的時候; 借:主營業(yè)務稅金及附加, 貸:應交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務處理是; 借:應交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加 請問老師我做的對嗎?還請問結(jié)轉(zhuǎn)是財務軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會計自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄呢?
老師, 稅金及附加的結(jié)轉(zhuǎn)是哪幾個稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)? 是不是除了增值稅以后所有稅費都需要做月末的結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:稅金及附加 貸:應交稅費—城建及附加 貸:應交稅費—教育 貸:應交稅費—地方教育 貸:應交稅費—印花稅 貸:應交稅費—個人所得稅
如何沖回上月多計提的稅費,營業(yè)稅金及附加,這個是損益類科目,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)掉了,但是我上個月多計提了,這會導致費用虛增了,怎么重回呢
哪些假期是帶全薪不扣款的
小規(guī)模納稅人,目前一批存貨,這批存貨無法取得成本票,賣出去需要開票,請問有什么方式可以讓這批無票的存貨在稅務上合規(guī)入賬?
出口退稅業(yè)務,退稅勾選的意思是什么,怎么操作
老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對資產(chǎn)負債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?
我們是4s店企業(yè),比如客戶來買車了,給客戶開票130000元,客戶貸款分期124000元,實際收到分期款120000元,剩下4000元廠家給貼息,廠家app下單1212元,又轉(zhuǎn)賬給企業(yè)4788元,廠家貼息4000元和客戶在系統(tǒng)下單1212元下月返到廠家系統(tǒng)里用于抵減企業(yè)下次購車款,分錄應該是借:銀行存款4788銀行存款120000其他應收款-廠家貼息4000其他應收款-廠家app下單1212貸:主營業(yè)務收入115044.25應交稅費-應交增值稅-銷項稅。14955.75各種返利到系統(tǒng)賬戶如何做賬啊,舉例說明,企業(yè)再購車時候,按照扣除廠家貼息和客戶系統(tǒng)下單,和置換補貼還有各種返利后的金額開具凈額發(fā)票,怎樣做啊,比如廠家車原價10萬,扣除各種返利,置換補貼,廠家貼息,客戶系統(tǒng)下單后的金額1萬,開9萬的庫存商品發(fā)票,企業(yè)并按照9萬付款,怎樣入賬?
老師,25年附加稅的優(yōu)惠政策能發(fā)下嗎?
咨詢下:輕松過關(guān) 2025 一二三四 那版是真題?
您好,小規(guī)模:銷售自己使用過的設備,2023-2027 年按 3% 征收率減按 1% 征收,月銷未超 10 萬(季未超 30 萬)免征;銷售非自用二手機(舊貨)通常按 3% 減按 2%,符合月銷 10 萬(季 30 萬)標準也可免征。 老師怎么區(qū)分自用和非自用
老師在咨詢一下哈,免稅進項稅額抵扣了,5月份增值稅報表還留底了,那怎么解決呢,賬可以調(diào),增值稅報表怎么辦
二手車經(jīng)銷企業(yè):2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,銷售收購的二手車減按 0.5% 征收,無特定免稅額度,需按規(guī)定繳納。 老師這部分有減半政策嗎
那增值稅多計提了,交的比計提的少了1分錢,怎么做分錄?
計算增值稅沒問題,是申報系統(tǒng)誤差就直接沖管理費用一其他