是的,就是那樣處理就行
老師,五月份計提個人借款利息提多了,這月8月份怎么辦,以前計提的是借,財務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了, 我八月份再紅沖一個上面的分錄嗎
如圖,借款100萬,借款期9個月,年利率4%,本金到期一次還,利息按月計提,按季支付。請問憑證上為什么給出的本月計提利息是777.77?本月計提利息不應(yīng)該是1000000*4%/12=3333.33嗎? 憑證是會計學(xué)堂實操里面給出的
請問之前每月計提利息時是借財務(wù)費(fèi)用-利息支出200 貸 其他應(yīng)付款200,這個月計提利息是-300,是沖減之前計提的利息,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們向銀行借了一筆三年期的借款,利息是每月支付的模式,這種情況利息需要計提嗎?如果要計提是用應(yīng)付利息還是應(yīng)計利息?
費(fèi)用類的,咱們會計學(xué)堂教的是上個月先計提,當(dāng)月支付,我們會計做的是當(dāng)月先做一個支付的費(fèi)用,下面在做一筆轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄,比如支付利息,我們會計是 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 轉(zhuǎn)費(fèi)用 借,財務(wù)費(fèi)用 貸 應(yīng)付利息 這兩種做法有啥區(qū)別
老師,請問下公司即將關(guān)閉,剩余的存貨可以折價銷售給同市場的個體戶嗎?我們公司是一般納稅人,開的發(fā)票十三個點(diǎn),價稅合計等我我們公司的庫存成本,這樣操作可以嗎
小規(guī)模和一般納稅人教附和地教附優(yōu)惠多少?
老師,請問一下企業(yè)工商年報在6月30號之前已經(jīng)公示了,但是7月現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)不對還可以改正嗎?現(xiàn)在改正的話有沒有什么不好的影響?
出口FOB,就是我們現(xiàn)在是收到了海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,然后我們也給開具發(fā)票的那一方付了運(yùn)費(fèi),那這一筆費(fèi)用后期是誰打還給我們
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們財務(wù)軟件不能自動出報表,根據(jù)科目余額表怎么出第二季度報表呢?比如利潤表的營業(yè)收入本期金額填多少?本年累計金額填多少?還有資產(chǎn)負(fù)債表咋填
您好老師,我們公司簽了租賃合同,租賃期間三年,租賃費(fèi)按年交,一年的租賃費(fèi)3萬,這個怎么分錄
老師,供電設(shè)備就是變壓器的折舊年限應(yīng)該選10年還是5年,柴油發(fā)電機(jī)是選10年,還是5年呢
老師請問我們是農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈行業(yè),有些是免稅的,比如鮮雞,開出去是免稅的,進(jìn)項雞產(chǎn)品是專票13個點(diǎn)的。老師我的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
老師,我在5.26號的時候開了一張發(fā)票但是開錯了,忘記紅沖了,我剛剛才想起來去紅沖了,會有什么影響嗎?我該怎么做賬呢。