您好,不正常,這個是一致的
老師,根據(jù)資產負債表的資產總計的期末數(shù),和利潤表,我填的企業(yè)所得稅數(shù)額對嗎
老師,請問一下,社保的注銷流程,是不是填寫上傳注銷社會保險繳費登記表就行的了呢?
老師,銷售商品沒有確認收入怎樣做分錄?
月末增值稅結轉比繳納多了一分錢,怎么做分錄調平
公司主體不是賣貨物的,進項服務費用10萬,銷項服務費用10萬,分別怎么寫科目
老師,我們公司的貸款利息,銀行說不能提前知道,然后是當月扣了本金,才知道生產利息,進行第二次扣利息,請問分錄怎么寫?
老師,@深稅收到判斷是否是互聯(lián)網(wǎng)平臺在哪里反饋?
老師: 做銀行到賬分錄時 借:銀行100貸應收100 酒店業(yè)務根據(jù)前臺系統(tǒng)報表做賬, 請教問題,酒店前臺系統(tǒng)會再上賬一次,銀行匯款100元,應收減少100元, 再做一次就重復了,不做呢,前臺系統(tǒng)的報表不平, 請問怎么做或者怎么過渡呢? 前臺系統(tǒng)到賬時:借銀行匯款 100,貸應收賬款 - 過渡戶 100(系統(tǒng)記過渡,不直接沖應收 )。 財務核對后:借銀行存款 100,貸應收賬款 - 過渡戶 100(這樣做,應收解決了,銀行變成200了,銀行重復了) 請問應該怎么做呢
你好 老師 問下 公司買的凈化器 3500元,做固定資產還是直接計入管理費用,取得專票 進項稅額可以一次性抵扣嗎?
您好老師 我有個問題想要咨詢一下您! 是這樣的,我們公司4月、5月都有給員工發(fā)現(xiàn)金過節(jié)費,然后因為當時報個稅的時候忘記了,就想著6月份一起報,結果6月份公司有人員流動,所以 我今天去稅務局更正申報4月、5月的個稅,也把需要補繳的個稅補了 但是我不太清楚這個過節(jié)費是要做在哪個月,是4月發(fā)的就計提在4月、5月發(fā)的就做在5月嗎?還是說可以在6月一起補提呀?