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老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來了,我應(yīng)該怎么處理?第一個方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風(fēng)險嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師你好,畢業(yè)兩年,有過一年半工作經(jīng)驗,剛畢業(yè)半年做了出納,但大多為統(tǒng)計數(shù)據(jù)的工作,專業(yè)性不強,后一年做過外賬會計,但也是以小規(guī)模納稅人簡單的零申報為主的做賬報稅,沒怎么系統(tǒng)學(xué)直接上手了,一般納稅人的不會,后面辭職了回家備考事業(yè)編一年,現(xiàn)在重新找工作面試通過了三家,想問下是去代理記賬公司系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下(畢竟隔了一年有點忘了加之之前感覺經(jīng)驗也沒積累多少),還是去一家小公司做外賬會計,是裝飾裝修工程行業(yè)的,為一般納稅人(之前交給代賬公司做,準(zhǔn)備后面收回來自己做),然后還協(xié)助做一部分內(nèi)賬,最后一家是做電商的初創(chuàng)公司,規(guī)模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前沒有會計沒人帶也沒有財務(wù)軟件,要求綜合能力強,因為之前沒接觸過內(nèi)賬,完全不知道怎么入手去做,目前的職業(yè)規(guī)劃還是想從事會計行業(yè),并且打算邊上班邊備考
老師你好,我1月份接手一家賬,12月份賬是上個會計做的,上個會計用一次性固定資產(chǎn)折舊結(jié)轉(zhuǎn)成制造費用70萬,用了30萬,還剩了40萬結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品,第四季度的利潤達(dá)50萬,然后老板不愿意交稅,上個會計說只能做到這樣,當(dāng)時我接手了,老板讓我把利潤降低,我預(yù)估了原材料、年終獎,降低了30萬利潤,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直有40萬在產(chǎn)品掛著。(因為當(dāng)時我沒敢動那個制造費用,前面會計成本不夠沒用,我看了一下比列應(yīng)該是制造費用比例太高了),就只預(yù)估了原材料和年終獎,請問現(xiàn)在那個在產(chǎn)品一直掛著怎么辦
是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款,之前會計沒處理我接手時也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報財務(wù)報表時包涵了這個19年我接手時沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎
老師請問借款費用什么時候用合同利率,什么時候用實際利率?如果同時出現(xiàn)合同利率和實際利率用哪個?
招標(biāo)公司收取保證金,退還的時候加了利息,這個利息怎么做賬?
老師季報的財務(wù)報表是做完六月賬自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個活,對方要求開一張租賃機械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時對賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時扣出費用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時成立時賬戶進了部分注冊資金,所以實收資本就是當(dāng)時進來的金額,注銷時把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進項開票,就會有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進項越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個邏輯?我這個思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報嗎?忘記做了,還可以補做嗎?會不會影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費3000是不是只能扣除450元
您好,這是我的一些經(jīng)驗,也接過爛賬,調(diào)整了6個月,入職新公司先了解過往經(jīng)歷、組織架構(gòu)、人事關(guān)系等,方便后續(xù)處理。整理舊的會計憑證、賬簿、報表及銀行流水、合同等資料。核對賬套和網(wǎng)銀余額,不符的編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。實地盤點存貨和固定資產(chǎn),與客戶、供應(yīng)商核對往來款項,查明差異原因。匯總一下有多少科目的差異,一定先與領(lǐng)導(dǎo)溝通,匯報現(xiàn)狀,確認(rèn)處理亂賬是否屬于職責(zé)范圍,做好調(diào)整的方案(資產(chǎn)和負(fù)債的往來差異悄悄對沖一些,實在不能賬面調(diào)節(jié)的,應(yīng)付不付確認(rèn)為營業(yè)外收入,應(yīng)收而收不到確認(rèn)為營業(yè)外支出), 得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,根據(jù)盤點結(jié)果,調(diào)整錯誤賬目,確保賬實一致。如有必要,建立新賬套,清晰區(qū)分新舊賬務(wù)。最后制定財務(wù)管理制度和流程,防止亂賬再次發(fā)生。后期持續(xù)監(jiān)督與改進,定期檢查財務(wù)數(shù)據(jù),及時糾正問題,提升財務(wù)管理水平,體現(xiàn)我們與前任的不一樣和專業(yè)性。
您好,廢料入賬價值:按當(dāng)前市價計入原材料合理,能客觀反映其價值。 原生產(chǎn)成本:通常不用扣除。生產(chǎn)時成本已按規(guī)則分配到產(chǎn)品,完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品等,廢料是附帶產(chǎn)出,非生產(chǎn)目標(biāo)主體。 廢料入庫:借 原材料-廢料 ,貸 生產(chǎn)成本-廢料回收 等。 廢料再投入生產(chǎn):借 生產(chǎn)成本 ,貸 原材料-廢料 。
對不起,上面這個您不要理會,網(wǎng)不了串題了
謝謝您很詳細(xì)專業(yè),還有就是這個公司經(jīng)營兩個項目,之前資金賬目一直混在一起,現(xiàn)在想要獨立核算成本利潤,需要建兩套賬嗎 資金怎么分離
您好,用輔助核算嘛,按項目,就跟我們按部門核算費用一樣,一套賬就行了
這個新增的項目,進項合作的是上市公司,都有票所有都從公戶打款,但是銷項全是個人,打到私戶,極少數(shù)公戶,不想交太多稅,公戶上又得有錢打款,這個賬該怎么做
您好,這個都是以前的操作了,現(xiàn)在根本沒有余地的,我老板的私卡查了4年,全補稅了,優(yōu)惠這么多,不建議用這種偷稅
我們用老板親戚的,現(xiàn)在流水2000萬以內(nèi),他認(rèn)為太少沒啥利潤,他想3年后再合規(guī)
哦哦,風(fēng)險極大,新公司本來利潤沒多少,所得稅率才5%,能交多少稅哦。老板的想法我理解,我打工也不想交個稅,我們財務(wù)也沒有辦法,老板發(fā)工資,我們只能是提醒