你好,紅的確認(rèn)單是幾月份撤銷的
老師,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表填錯(cuò)了,所得稅比增值稅少了10萬(wàn),這個(gè)月改,還是下次申報(bào)的時(shí)候加上,需要在系統(tǒng)上申報(bào)作廢,重新申報(bào)嗎
老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開(kāi)票了,沒(méi)有沖減無(wú)票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了
老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開(kāi)票了,沒(méi)有沖減無(wú)票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了22年申請(qǐng)留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎
老師,我家這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出比如只有10萬(wàn),但是申報(bào)系統(tǒng)中是12萬(wàn),這2萬(wàn)的差額是因?yàn)殚_(kāi)紅字信息表的時(shí)候一筆上傳了一筆已經(jīng)撤銷了,但是申報(bào)系統(tǒng)為什么會(huì)采集上了呢?這種情況應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)月申報(bào),增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣我勾選,確認(rèn)了,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票,昨天也是這樣,昨天我就撤銷確實(shí)再重新確認(rèn),今天還是這樣,是系統(tǒng)問(wèn)題嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開(kāi)進(jìn)開(kāi)出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司本年累計(jì)凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請(qǐng)老師指教。
2020年賬面價(jià)值=540我懂,/4什么意思
老師。你好!我們工廠建設(shè)廠房及其他單體項(xiàng)目,發(fā)票未取得!現(xiàn)用工程竣工結(jié)算審核單里邊的單位工程名稱入賬,這樣做分錄對(duì)嗎?
企業(yè)的注冊(cè)資本是五年內(nèi)必須實(shí)繳,是指賬戶上必須長(zhǎng)期有這么多資金在公司賬戶嗎
老師:如果調(diào)以前年度的企業(yè)所得稅,是不是應(yīng)納稅額變了,凈利潤(rùn)變了,還得調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表呢?
銀行借款合同需要繳納印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表的本期金額在稅務(wù)系統(tǒng)和快賬軟件里面怎么不一樣呢
現(xiàn)在撤銷的
那你需要等等再申報(bào) 系統(tǒng)沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)