沒(méi)事的,下次少報(bào)就行
老師,10月和11月漏報(bào)個(gè)稅了,而且超過(guò)5000了,是不是要更正申報(bào),過(guò)了征期還可以更正申報(bào)么,如果不更正申報(bào)可以在12月份一起報(bào)3個(gè)月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報(bào)的時(shí)候可不可以把3個(gè)月的工資數(shù)加一起申報(bào),例如申報(bào)10000.然后減去15000的費(fèi)用呢
老師,我11月份申報(bào)印花稅的時(shí)候少申報(bào)了,現(xiàn)在在12月是去更正申報(bào)嗎?更正申報(bào)的話,是否需要加上我11月已申報(bào)的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了
你好,老師,2021年12月申報(bào)印花稅,申報(bào)數(shù)多了。請(qǐng)問(wèn)可以不更正,然后在2022年的前幾個(gè)月不申報(bào)印花稅,做個(gè)調(diào)整嗎?
你好,老師,我昨天申報(bào)一些印花稅,時(shí)間選到4月份了,現(xiàn)在我想更正,時(shí)間選擇5月份的,怎么更正不了
12月的印花稅多計(jì)提了10元,并繳納了,現(xiàn)在申報(bào)1月份印花稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),當(dāng)月數(shù)據(jù)再申請(qǐng)就會(huì)重復(fù)交10元,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?是更正印花稅申報(bào)再申請(qǐng)退費(fèi)?還是做賬務(wù)調(diào)整?如果調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)怎么寫分錄,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則?
這個(gè)權(quán)限怎么弄,怎么解決?
老師:甲建筑公司給乙公司開(kāi)具15萬(wàn)發(fā)票,還要承擔(dān)15萬(wàn)的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開(kāi)始金額是不是:15萬(wàn)+(15萬(wàn)+15萬(wàn)*10%)*9%。這樣算對(duì)嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號(hào)今天晚上沒(méi)有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
好的老師