直接在6月計(jì)提城建稅就行
老師,我公司是6月變?yōu)橐话慵{稅人,導(dǎo)致6月份扣繳了5月份的增值稅,4月份有開票沒有扣,4月份做賬的時(shí)候要計(jì)提嗎?還是4-5月可以一起計(jì)提
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
老師,我有留底,現(xiàn)在城建稅,教育費(fèi)附加按照簡易計(jì)稅計(jì)提。我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,應(yīng)該怎么去計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
老師,我有留底,現(xiàn)在城建稅,教育費(fèi)附加按照簡易計(jì)稅計(jì)提。我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,應(yīng)該怎么去算增值稅,計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
老師,我想問下,6月份的工資計(jì)提少提了,那在7月份做賬怎么操作,是沖銷6月份的工資計(jì)提,重新計(jì)提呢,還是補(bǔ)提6月份少提部分的金額
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
直接補(bǔ)記:借:稅金,貸:城建稅
是的,就是那樣做就行