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Q

老師,銷售員以前月份銷售單價開錯了,財務(wù)也根據(jù)銷售單價開具發(fā)票給客戶了,那現(xiàn)在是要退單重開銷售單,還是差價總額補開銷售單就行?假如原先實際單價是32000,開成30000,數(shù)量是100臺,那補開20萬的差價銷售單可以嗎

2025-07-04 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-04 17:43

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-04 17:45

您好,處理方式需綜合多因素,而非僅看賬務(wù)是否入賬: 如果客戶配合且時間允許:無論是否入賬,可退單重開。收回原發(fā)票(已認證則客戶申請紅字),系統(tǒng)紅沖后開正確發(fā)票。 如果客戶不便配合或時間緊:未入賬也可補差價;已入賬且購買方未認證,可補差價或退單重開;已認證則購買方申請紅字,可補差價或重開,補差價要備注,都需準確申報納稅。

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快賬用戶1129 追問 2025-07-04 17:59

那我補開差價要有數(shù)量否?還是直接開20萬然后備注補差價?

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齊紅老師 解答 2025-07-04 18:00

您好,要有數(shù)量的,沒有數(shù)據(jù)的發(fā)票開的也不規(guī)范呀,我們把原發(fā)票紅沖重新開發(fā)票合適

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快賬用戶1129 追問 2025-07-04 18:04

那補差價數(shù)量開100臺 單價2000 ,總額20萬,然后備注清楚,發(fā)票也按這個來開,備注清楚可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 18:07

您好,這個可以的哦,

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-04
你好,不用分開,直接按照你的分錄記賬就可以
2022-03-03
那你這個沒有發(fā)票只能計入營業(yè)外了
2021-11-04
你好,第一辦法,和臺賬一致的這個號
2021-04-21
體現(xiàn),你好 不統(tǒng)一不要緊的
2022-12-21
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