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我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
采購項目開銷售發(fā)票給對方,比如貨物總價為100萬,數(shù)量為1,單張發(fā)票只能開10萬一下。因為結(jié)算的時候被扣了8萬,前期已經(jīng)開了發(fā)票,單價寫的是100萬,現(xiàn)在因為被扣了8萬,最后一張發(fā)票的單價要改,這樣有一張單價不統(tǒng)一,這樣操作是可以的嗎?
我們公司在電商平臺銷售貨物,推出了買3贈一的活動,單價是498,買3贈一給客戶發(fā)4桶貨,一共收對方498*3=1494的貨款,但是實際是給對方發(fā)了4桶貨,那給對方開票怎么開比較合適呢,贈品那一桶要單獨體現(xiàn)出來嗎?還是說直接用1494/4=373.5作為單價,數(shù)量是4桶來開票呢?
老師,銷售員以前月份銷售單價開錯了,財務(wù)也根據(jù)銷售單價開具發(fā)票給客戶了,那現(xiàn)在是要退單重開銷售單,還是差價總額補開銷售單就行?假如原先實際單價是32000,開成30000,數(shù)量是100臺,那補開20萬的差價銷售單可以嗎
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
教育培訓公司,從培訓費里面直接支付外面培訓老師費用15000,介紹費4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
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您好,處理方式需綜合多因素,而非僅看賬務(wù)是否入賬: 如果客戶配合且時間允許:無論是否入賬,可退單重開。收回原發(fā)票(已認證則客戶申請紅字),系統(tǒng)紅沖后開正確發(fā)票。 如果客戶不便配合或時間緊:未入賬也可補差價;已入賬且購買方未認證,可補差價或退單重開;已認證則購買方申請紅字,可補差價或重開,補差價要備注,都需準確申報納稅。
那我補開差價要有數(shù)量否?還是直接開20萬然后備注補差價?
您好,要有數(shù)量的,沒有數(shù)據(jù)的發(fā)票開的也不規(guī)范呀,我們把原發(fā)票紅沖重新開發(fā)票合適
那補差價數(shù)量開100臺 單價2000 ,總額20萬,然后備注清楚,發(fā)票也按這個來開,備注清楚可以嗎
您好,這個可以的哦,