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1.會計主體一定是法律主體,法律主體也一定是會計主體。()2.任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生都會導(dǎo)致會計等式兩邊發(fā)生增減變化。()3.資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類項目是按照流動性排列的,流動性強的在前面。()4.會計科目是賬戶的名稱,是賬戶設(shè)置的依據(jù)。()5.銀行存款日記賬一般由會計來填制。()6.銀行存款日記賬與銀行對賬單之間的核對屬于賬賬核對。()7.會計賬簿是連接記賬憑證和會計報表的中間環(huán)節(jié)。()8.三欄式賬簿、多欄式賬簿和數(shù)量金額式賬簿是賬簿按照用途進行的分類。()9.財產(chǎn)清查中,銀行存款余額調(diào)節(jié)表是調(diào)整會計賬簿記錄的重要原始憑證。()10.登記賬簿以后發(fā)現(xiàn)所記金額大于應(yīng)記金額,但記賬憑證正確,則可用補充登記法進行更正。()四、業(yè)務(wù)核算題(本類題共25小題,每小題2分,共50分。)金豐科技有限責(zé)任公司2019年6月發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(wù),(1)收到某企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬方式提供的投資款200000元,和某投資人的設(shè)備投資,設(shè)備估價500000元。(2)從銀行借入期限5個月、利率為5%的借款100000元。(
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務(wù)費用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
公司主要營業(yè)代收代付租金,與上級單協(xié)議收取代理費用,例如上年度廠房面積40000平方,代理費用0.6元每平方每月,收到各類廠房租金500W扣除應(yīng)收代理費用:28.8W,其他款項全部上繳上級單位。因為之前沒有做每月收入結(jié)轉(zhuǎn)。年底沒有做年終結(jié)轉(zhuǎn)收入,現(xiàn)在我該怎么確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)收入,財務(wù)報表怎么更正?(四季度已報稅上傳了財務(wù)報表)我說明下公司賬務(wù)處理 收到租金時(賬務(wù)處理) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款代收款XX廠房(不開票) 上繳款項時(賬務(wù)處理) 借:其他應(yīng)付款付代收款XX廠房--上繳XX款(上級單位開具收據(jù)) 貸:銀行存款。 系統(tǒng):月底結(jié)轉(zhuǎn)代收款和付代收款結(jié)余。(這里出現(xiàn)一個問題資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款掛賬:包含了其間費用和未結(jié)轉(zhuǎn)代費用,這里要不要處理?) (小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人。這種情況怎么處理規(guī)范?)
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進入財務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財務(wù)報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
您好,核查補賬:核對 A 銀行對賬單,補記未入賬業(yè)務(wù),涉及以前年度損益的,通過 以前年度損益調(diào)整 處理。 現(xiàn)金流分類:B 行轉(zhuǎn) A 行 101 萬屬內(nèi)部劃轉(zhuǎn),不影響凈額;支付其他應(yīng)付款和手續(xù)費計入經(jīng)營活動支出;購買基金計入投資活動支出。 報表調(diào)整:追溯修正 2023 年第四季度現(xiàn)金流量表,更新年度及 2025 年 Q2 報表 年初現(xiàn)金余額 ,附注說明調(diào)整事項。 原分錄借貸方向無誤,不用互換;嚴(yán)格區(qū)分內(nèi)部變動與經(jīng)營 / 投資活動,精準(zhǔn)分類現(xiàn)金流量。我們妥善保存對賬單、調(diào)整憑證及說明,以備后續(xù)審計查驗。